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邵东县市场和质量监督管理局2017年部门决算说明

发布时间:2018-10-22 17:20 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

(一)主要职能

1、负责涉及工商行政管理、质量技术监督的各类行政审批和行政许可并监督管理。

2、承担对各类市场经营秩序的监管责任,负责市场交易行为和网络商品交易及有关服务行为监管,依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为,查处取缔无照经营,开展企业信用体系建设,推进政府企业信用、行业信用建设,实施信用分类管理。查处传销和违法直销案件。

3、负责管理标准化工作、计量工作、特种设备的安全监察工作。负责质量宏观管理和产品质量及认证产品的监督检查工作;组织产品(商品)质量预警、监测工作,负责机动车辆安全检测的资质和监督管理工作。

(二)机构设置 

1、内设机构

我局共有内设机构18个:办公室、人事教育股、法规股、食品安全综合协调股、保健食品化妆品安全监督管理股、药品和医疗器械安全监督管理股、标准质量股、计量与认证监督管理股、产品质量监督股、行政审批服务股、注册登记股、市场规范管理股、企业和个体私营经济监督管理股、消费者权益保护股、商标广告监督管理股、网络交易监督管理股、计划财务股、监察室。

2、直属机构(3个):公平交易局、特种设备安全监察局、食品安全监督管理所。

3、派出机构(12个):两市塘食品药品工商质量监督管理所、宋家塘食品药品工商质量监督管理所、大禾塘食品药品工商质量监督管理所、牛马司食品药品工商质量监督管理所、仙槎桥食品药品工商质量监督管理所、火厂坪食品药品工商质量监督管理所、佘田桥食品药品工商质量监督管理所、灵官殿食品药品工商质量监督管理所、流光岭食品药品工商质量监督管理所、廉桥食品药品工商质量监督管理所、工业品市场食品药品工商质量监督管理所、营运车船管理所。

4、事业机构(7个):邵东县食品药品工商质量监督管理稽查大队、邵东县质量监督检验及计量检定所、邵东县食品药品工商质量监督管理局信息中心、邵东县消费者委员会办公室,、邵东县个体私营经济发展指导中心、邵东县食品药品检验所。

(三)预算单位构成

  只含单位本级,无二级预算单位。

二、部门收支决算总体情况 

 (一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收、支总计均为4934.70万元。比上年增加1277.79万元,同比增长34.94%。主要原因是人员工资及奖金开支经费增长,补发增补2015-2017部分人员工资合计工资津贴及奖金较16年增长899.16万元。局食品药品检测中心基建投入440.76万元,基本日常公用经费较16年减少62.13万元。

(二)收入决算情况:2017年收入合计4934.70万元,其中:财政拨款收入4893.01万元,占比99.15%;其他收入41.69万元,占比0.85%。

(三)支出决算情况:2017年支出合计4934.70万元,其中:基本支出3946.19万元,占比79.97%;项目支出988.58万元,占比 20.03%。

三、财政拨款收支决算总体情况 

2017年度财政拨款收、支总计均为4893.01万元,比上年增加1563.43万元,同比增长46.96%。主要原因是人员工资及奖金开支经费增长,补发增补2015-2017部分人员工资合计工资津贴及奖金较16年增长899.16万元。局食品药品检测中心基建投入440.76万元,基本日常公用经费较16年减少62.13万元。

2017年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入4893.01万元,占比100.00%。

2017年度财政拨款支出4893.01万元,其中一般公共预算财政拨款支出4893.01万元,占比100.00%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)2017年度一般公共预算财政拨款支出比上年增加1563.43万元,同比增长46.96%,原因是人员工资及奖金开支经费增长,补发增补2015-2017部分人员工资合计工资津贴及奖金较16年增长899.16万元。局食品药品检测中心基建投入440.76万元,基本日常公用经费较16年减少62.13万元。

(二)2017年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出4482.56万元,占比91.61%;社会保障和就业支出18.38万元,占比0.38%;医疗卫生与计划生育支出392.08万元,占比8.01%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3904.43万元,其中:

人员经费3559.34万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、;

日常公用经费345.09万元,主要包括水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为94.00万元,决算数为85.27万元。完成预算的90.71%,比上年减少5.73万元。

因公出国(境)费支出没有发生。同预算同上年。

公务用车购置及运行维护费支出47.94万元(公务用车购置费支出0万元,公务用车购置0台;公务用车运行维护费支出47.94万元,公务执法车辆保有16辆)。

公车购置同预算同上年。

公务用车运行维护47.94万元与预算持平,小于上年6.43万元的原因是局办公室在车辆管理上施行统一调配,大型维修统一管理,油料费统一采购,厉行节约。

公务接待费支出37.33万元,公务接待421批3386人次。省市三局没有合并,重复检查,专项整顿频繁,招待开支批次较上年增长,开支费用较上年增长0.7万元,但较预算批复数46万元节约8.67万元。

七、政府性基金决算

本单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2017年预算绩效情况说明

2017年,我单位对部门整体支出开展了绩效评价,评价显示,我单位及时完成了各项工作,较好地履行了单位职责。

2017年,我单位无重点绩效评价项目。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年一般公共预算财政拨款开支的机关运行经费345.09万元,比上年增加92.95万元,增加原因是主要是基层所因常年漏水及电路老化维修,网络建设维护等开支增加46.74万元,全年开展城区所食品经营户进行食品安全培训费13.88万元,食品检验检测经费32.34万元。

(二)政府采购情况

2017 年度,政府采购支出总额60.33万元,其中:政府采购货物支出60.33万元。

(三)国有资产占有使用情况

  本单位共有车辆16辆。无单位价值50万元以上的大型设备。

十、相关的名称解释

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:2017年度部门决算公开表格

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