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邵东县司法局2016年度部门决算说明

发布时间:2017-08-24 17:43 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

1、单位主要职责:

1.贯彻执行国家有关司法行政工作的方针、政策、法规、编制全县司法行政工作规划和年度计划并监督实施。

2.受县人大和县政府委托,参与有关规范性文件的起草工作,会同有关部门监督检查执行法律、法规和规章情况。

3.指导全县普法依法治理工作,参与全县社会治安综合治理工作。

4.指导和管理全县律师、企业法律顾问和法律援助工作,管理全县社会法律服务机构。

5.指导监督全县公证工作,并承担相应责任,负责管理公证机构。

6.指导监督全县基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务和安置帮教工作。

7.指导管理全县司法鉴定工作。

8.指导全县司法行政系统队伍建设、党组织建设和思想政治工作;指导管理司法行政系统的教育培训、考核奖励工作。

9.承办县人民政府交办的其他事项。

 

(八)承办县委、县政府交办的其他事项。

2、单位的构成情况:

本单位为县财政全额拨款正科级行政单位,核定行政编80名,事业编制5名,自理编4名。设局长1名,副局长2名。现在编人员89名,退休人员10名。

二、2016年度部门决算收支变化情况说明 

(一)2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入5,119,488.25 元,同比增长46.89%。总支出5,119,488.25元,同比增长46.89 %。 

(二)2016年度收入决算情况 

2016年总收入 5,119,488.25元,其中财政拨款收入5,119,488.25元,占比100%。 

(三)2016年度支出决算情况 

2016年总支出 5,119,488.25元,其中基本支出3,904,459.30 元,占比76.27 %;项目支出1,215,028.95元,占比23.73%。 

(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入5,119,488.25 元,同比增长46.89%,其中一般公共预算财政拨款收入5,119,488.25元,占比100%;政府性基金预算财政拨款收入0 元,占比 0%。财政拨款总支出 5,119,488.25元,同比增长46.89%,,其中一般公共预算财政拨款支出42749531.82 元,占比100 %;政府性基金预算财政拨款支出 0元,占比0 %。 

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况:本年支出5,119,488.25 元,同比增长46.89%。 

  2、一般公共预算财政拨款支出结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出25565元,占比0.5%;公共安全财政预算财政拨款支出 5093923.25元,占比99.5%。

3、一般公共预算财政拨款支出结构情况(按支出性质分类):基本支出3,904,459.30 元,占比 3%;项目支出 1,215,028.95元,占比97 %。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

一般公共预算财政拨款基本支出3,904,459.30元,同比增长29.5 %。其中人员经费 3,738,413.1元,占比 96%;日常公用经费166,046.20元,占比 4%。 

(七)2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

2016年度政府性基金预算收入 0元,支出 0 元。

(八)2016年度政府采购情况说明

2016年政府采购总额为 0 元,其中采购货物 0元,采购工程0 元,采购服务0 元。

三、机关运行经费情况:我单位本年度机关运行经费166,046.20 元,比上年减少1,084,355.50元,原因是上年度部分项目资金未单列,误记入机关运行经费,导致可比性失真。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明:

2016年“三公”经费预算数为 35210元,决算数为35210 元.其中:公务用车购置及运行费预算数为 0元,决算数为 0元(公务用车运行费预算数为0 元,决算数为 0元,公务车辆保有 0辆),公务接待费预算数为 35210元,决算数为 35210元,公务接待 24批 380人次。

本年度一般公共预算“三公”经费支出总额为35,210.00元,同比减少655.00元。因公出国(境)支出0元,同比增加0元。 公务接待支出35,210.00 元,同比减少655.00元,原因是压缩支出;公务用车运行维护费支出 0元,同比减少0元,原因是无公务用车。

五、公开的是空白表的原因(分表说明)

1.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空白的原因是:单位没有政府性基金收入支出。

2.《政府采购情况表》空白原因是:本年度单位没有发生政府采购行为。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出

附件下载;司法局2016年度部门决算公开表格

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