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邵东县史志办2016年度部门决算说明

发布时间:2017-08-24 15:50 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

(一)部门主要职责:
1、贯彻执行国家和省、市关于史志“存史、资政、育人”有关方针、政策和规定,拟定地方性党史编纂、史书续修的政策和规定。
   2、在县委、县人民政府的领导下,组织有关革命史、县志、部门志及党史小丛书的资料征集、考证、研究、鉴别、整理和编纂。
   3、负责对有关部门史志资料收集、编纂工作的组织培训、督查和业务指导,组织对史书志稿的评审、验收、出版、发行和评奖。
   4、协助县委办公室、县人民政府办公室做好县情资料、地方性文献的收集和整理,做好有关史志研究、省市志与年鉴所需资料的征集、考证、编纂。
   5、承办县委、县人民政府交办的其他工作。
  (二)机构设置:内设人秘股、研编股2个职能股室;编制为6名(含后勤服务人员编制1名),其中主任1名、副主任1名、正副股长2名。管理人员实行公务员制度。

(三)部门预算单位构成情况:

部门预算包括本机关和二级预算0个单位。

二、2016年度部门决算收支变化情况说明 

(一)2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入 600,261.03元,同比增长 -34.36%。总支出 600,261.03元,同比增长 -34.36%。 

(二)2016年度收入决算情况 

2016年总收入600,261.03元,其中财政拨款收入 600,261.03元,占比 100%。 

(三)2016年度支出决算情况 

2016年总支出 600,261.03元,其中基本支出 340,237.10元,占比 56.68%;项目支出 260,023.93元,占比 43.32%。 

(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入 600,261.03元,同比增长 -34.36%,其中一般公共预算财政拨款收入 600,261.03元,占比 100%;政府性基金预算财政拨款收入 0元,占比 0%。财政拨款总支出 600,261.03元,同比增长 -34.36%,其中一般公共预算财政拨款支出 600,261.03元,占比 100%;政府性基金预算财政拨款支出 0元,占比 0%。 

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况:本年支出600,261.03 元,同比增长 -34.36%。 

  2、一般公共预算财政拨款支出结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出 600,261.03元,占比 100%。

3、一般公共预算财政拨款支出结构情况(按支出性质分类):基本支出 340,237.10元,占比 56.68%;项目支出 260,023.93元,占比 43.32%。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

一般公共预算财政拨款基本支出 340,237.10元,同比增长 -41.33%。其中人员经费 268,419.00元,占比 78.89%;日常公用经费 71,818.10元,占比 21.11%。 

(七)2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

2016年度政府性基金预算收入 0元,支出 0 元。

(八)2016年度政府采购情况说明

2016年政府采购总额为 0 元,其中采购货物 0元,采购工程0 元,采购服务 0元。

三、机关运行经费情况:我单位本年度机关运行经费71,818.10 元,比上年增加11,576.88元,原因是预算调整 。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明:

2016年“三公”经费预算数为 49000元,决算数为 28074.62元.其中:公务用车购置及运行费预算数为 40000元,决算数为 26492.62元(公务用车运行费预算数为 40000元,决算数为 26492.62元,公务车辆保有 1辆),公务接待费预算数为 9000元,决算数为 1582元,公务接待 4批 15人次。

本年度一般公共预算“三公”经费支出总额为 28,074.62元,同比减少 14,768.38 元。因公出国(境)支出 0元,同比增加 0元。 公务接待支出1,582.00  元,同比减少1,117.00元,原因是压缩开支;公务用车运行维护费支出26,492.62  元(其中油料费4750.00元、修理费 14956.00元、过桥过路费 29.00元、其它 6757.62元),同比减少13,651.38 元,原因是压缩开支 。

五、公开的是空白表的原因(分表说明):

1.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空白的原因是:单位没有政府性基金收入支出。

2.《政府采购情况表》空白原因是:本年度单位没有发生政府采购行为。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出

附件下载:史志办2016年度部门决算公开表格

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