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邵东市图书馆2023年部门预算

发布时间:2023-04-10 16:28 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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第一部分  邵东市图书馆2023年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
(三)单位基本情况:
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况说明
1、收入预算情况说明
2、支出预算情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算情况说明
1、基本支出情况说明
2、项目支出情况说明
五、政府性基金预算情况说明
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况说明
2、“三公”经费预算情况说明
3.一般性支出情况说明
4、政府采购情况说明
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明
6、预算绩效情况说明
七、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分  附表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6.部门经济科目支出明细表
7.财政拨款收支总表
8.一般公共预算支出表
9.一般公共预算基本支出表
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
20.国有资本经营预算表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.项目支出绩效目标表
24.部门整体支出绩效目标表
25.政府采购预算表


邵东市图书馆2023年部门预算说明

一、部门基本概况
(一)职能职责
1、保存人类文化遗产。      
2、开展社会教育
3、传递科学情报。
4、开发智力资源。
(二)机构设置
本单位内设机构包括内设成人外借室、成人阅览室、电子阅览室、采编室、少儿阅览室、书记馆长室、多媒体报告厅、业务办公室等。
(三)单位基本情况:
本部门编制人数为 10 人,其中在职10 人,离退休  10人。小车编制数0 台,实际 0台。遗属补助人数0 人,房屋面积 2060 平方米。
二、部门预算单位构成
邵东市图书馆部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2023年部门预算编制范围的只有邵东市图书馆部门本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算,包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数  141.23 万元,其中,一般公共预算拨款 141.23 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算拨款  0 万元,纳入专户管理的非税收入   0万元。收入较去年增加 7.65 万元,主要是人员经费增加。
(二)支出预算,2023年年初预算数141.23万元,较去年增加7.65万元,增长5.73 %,主要是人员支出增加。其中,文化旅游体育与传媒支出111.33万元,增长5 %,主要是人员支出增加,社会保障和就业支出14.44万元,增长3.36 %,主要是社保缴费支出增加,卫生健康支出3.81万元,增长11 %,主要是医保缴费支出增加,住房保障支出11.65万元,增长15 %,主要是住房公积金支出增加

四、一般公共预算拨款支出预算
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 141.23  万元,其中,文化旅游体育与传媒支出111.33万元,占 78.83%;社会保障和就业支出14.44万元,占10.22 %;卫生健康支出3.81万元,占2.70 %;住房保障支出11.65万元,占8.25%。。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年年初预算数为107.23万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2023年年初预算数为 34 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:免费开放支出6万元,主要用于免费开放及文化信息共享工作日常开支等方面;图书购置及维护费支出28万元,主要用于图书购置、24小时自助图书馆、电子借阅机运行维护费支出等方面。
五、政府性基金预算
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本单位为财政补助事业单位,未纳入机关运行经费统计范围,无机关运行经费。

(二)“三公”经费预算
2023年“三公”经费预算数为 0.1 万元,其中,公务接待费 0.1 万元,公务用车购置及运行费  0 万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费  0  万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少  0.4 万元,下降 80 %。主要是厉行节约压减三公支出。
(三)一般性支出情况:
2023年本部门会议费预算    0.1  万元,拟召开 学会  会议,培训  10 人,内容为开展图书馆业务知识培训,培训费 0.30万元,开展 图书馆业务  培训,人数  50 人,内容为乡村图书馆(室)业务培训;未计划举办节庆晚会论坛赛事活动,经费预算0万元;办公费2万元,水费1.8万元,电费3万元,差旅费1万元,租赁费0.8万元,维修(护)费1万元,公务接待费0.1万元,工会经费2.5万元,福利费3.4万元,其他商品和服务支出28万元。

(四)政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额  0 万元,其中工程类    0万元,货物类  0  万元,服务类 0  万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况 :截止2022年12月底,本部门共有公务用车 0  辆,其中,机要通信用车  0 辆,应急保障用车 0  辆,执法执勤用车 0  辆,特种专业技术用车 0  辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0  台,单位价值100万元以上专用设备 0  台。2023年拟新增配置公务用车   辆,其中,机要通信用车 0  辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0  辆,特种专业技术用车 0  辆,其他按照规定配备的公务用车  0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台,单位价值100万元以上专用设备 0  台。

(六)预算绩效情况
2023年邵东市图书馆部门预算绩效目标实行全覆盖,整体支出绩效目标141.23 万元,其中:基本支出107.23 万元,项目支出 34万元,全部纳入绩效目标管理。项目支出  34万元,全部实行项目支出绩效目标管理,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
 附件:507(邵东市图书馆)部门预算公开表

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