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邵东市图书馆2024年部门预算

发布时间:2024-03-29 15:10 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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第一部分  邵东市图书馆2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
(三)单位基本情况:
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况说明
1、收入预算情况说明
2、支出预算情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算情况说明
1、基本支出情况说明
2、项目支出情况说明
五、政府性基金预算情况说明
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况说明
2、“三公”经费预算情况说明
3.一般性支出情况说明
4、政府采购情况说明
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明
6、预算绩效情况说明
七、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分  附表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6.部门经济科目支出明细表
7.财政拨款收支总表
8.一般公共预算支出表
9.一般公共预算基本支出表
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
20.国有资本经营预算表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.项目支出绩效目标表
24.部门整体支出绩效目标表
25.政府采购预算表







邵东市图书馆2024年部门预算说明

一、部门基本概况
(一)职能职责
1、保存人类文化遗产。     
2、开展社会教育
3、传递科学情报。
4、开发智力资源。

(二)机构设置
本单位内设机构包括内设成人外借室、成人阅览室、电子阅览室、采编室、少儿阅览室、书记馆长室、多媒体报告厅、业务办公室等。
(三)单位基本情况:
本部门编制人数为 10  人,其中在职 9 人,离退休  10人。小车编制数 0台,实际 0台。遗属补助人数 0人,房屋面积 2060 平方米。

二、部门预算单位构成
邵东市图书馆部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2024年部门预算编制范围的只有邵东市图书馆部门本级。


三、部门收支总体情况
(一)收入预算,包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初预算数 128.06  万元,其中,一般公共预算拨款 128.06  万元,政府性基金预算拨款 0  万元,国有资本经营预算拨款 0  万元,纳入专户管理的非税收入   0万元。收入较去年减少  13.17 万元,主要是人员比去年减少1人,人员及公用经费预算支出减少,项目支出减少3万元。

(二)支出预算,2024年年初预算数128.06万元,较去年减少13.17万元,下降9.33%,主要是人员比去年减少1人,人员及公用经费预算支出减少,项目支出减少3万元。其中,一般公共服务0万元,较去年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要是财政预算没有安排支出,公共安全0万元,较去年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要是财政预算没有安排支出,教育0万元,较去年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %,主要是财政预算没有安排支出,文化旅游体育与传媒支出100.91万元,较去年减少10.42 万元,下降9.36 %,主要是人员比去年减少1人,人员及公用经费预算支出减少,项目支出减少3万元,社会保障和就业支出16.41万元,较去年增加1.97 万元,增长13.64 %,主要是社保缴费支出增加,卫生健康支出0.21万元,较去年减少3.60 万元,下降94.49 %,主要是医保缴费支出减少,住房保障支出10.52万元,较去年减少1.13万元,下降9.70 %,主要是人员比去年减少1人,住房公积金支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算  128.06 万元,其中,一般公共服务支出 0  万元,占  0  %;公共安全支出  0 万元,占  0  %;文化旅游体育与传媒支出100.91万元,占 78.80   %;社会保障和就业支出16.41万元,占  12.81  %;卫生健康支出0.21万元,占 0.16 %;住房保障支出10.52万元,占 8.21  %。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年年初预算数为 97.06  万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2024年年初预算数为 31  万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:公共图书馆免费开放及文化信息共享本级配套经费支出6万元,主要用于免费开放及文化信息共享工作日常开支等方面;图书购置及24小时自助图书馆、电子借阅机运行维护费支出25万元,主要用于图书购置、24小时自助图书馆、电子借阅机电费、维修、技术服务运行维护费支出等方面。

五、政府性基金预算
本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本单位为财政补助事业单位,未纳入机关运行经费统计范围,无机关运行经费。

(二)“三公”经费预算
2024年“三公”经费预算数为 0  万元,其中,公务接待费  0 万元,公务用车购置及运行费  0 万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费  0  万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少 0.1万元,下降 100 %。主要是三公经费本年预算没有安排支出。
(三)一般性支出情况:
2024年本部门会议费预算 0  万元,未计划召开会议,培训费  1 万元,拟开展 非学历教育  培训,人数  9 人,内容为 业务知识 ;未计划举办节庆晚会论坛赛事活动,经费预算 0 万元。

(四)政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额  0 万元,其中工程类    万元,货物类  0  万元,服务类  0 万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况 :截止          2023年12月底,本部门共有公务用车 0  辆,其中,机要通信用车 0  辆,应急保障用车 0  辆,执法执勤用车 0  辆,特种专业技术用车 0  辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备  0 台,单位价值100万元以上专用设备  0 台。2024年拟新增配置公务用车   辆,其中,机要通信用车  0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0  辆,特种专业技术用车 0  辆,其他按照规定配备的公务用车 0  辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台,单位价值100万元以上专用设备 0  台。

(六)预算绩效情况
2024年邵东市图书馆部门预算绩效目标实行全覆盖,整体支出绩效目标  128.06 万元,其中:基本支出 97.06  万元,项目支出  31 万元,全部纳入绩效目标管理。项目支出 31  万元,全部实行项目支出绩效目标管理,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


附件:部门预算公开表(邵东市图书馆)
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