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邵东县统战部 2016年度部门决算说明

发布时间:2017-08-24 16:35 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

(一)部门主要职责:

1、宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。

2、对统一战线工作情况开展调查和研究,向县委和市委统战部全面反映我县一统战线工作的情况,提出开展统战工作的意见和建议,检查和督促我县统战方面方针、政策的贯彻和执行情况,协调我县统一战线方面的关系,负责联系和指导各乡镇的统一战线工作。

3、协助市委统战部联系无党派人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,落实中央、省、市县委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作;受县委委托,向无党派人士通报县委的工作情况;选拔培养新一代的无党派代表人士。

(二)机构设置

内设机构:县台办、县侨办、联络综合组、办公室、工会。我部门实有人数27人,其中在职 14人,离退休13人。

(三)部门预算单位构成情况:

部门预算为本机关,无二级预算单位。

二、2016年度部门决算收支变化情况说明 

(一)2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入2,540,525.22 元,同比增长38.12%。总支出 2,540,525.22元,同比增长 38.12%。 

(二)2016年度收入决算情况 

2016年总收入2,540,525.22 元,其中财政拨款收入2,540,525.22 元,占比 100%。 

(三)2016年度支出决算情况 

2016年总支出 2,540,525.22元,其中基本支出1,164,635.99元,占比 45.84%;项目支出 1,375,889.23元,占比 54.16%。 

(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入 2,540,525.22元,同比增长 38.12%,其中一般公共预算财政拨款收入2,540,525.22 元,占比 100%;政府性基金预算财政拨款收入 0元,占比 0%。财政拨款总支出 2,540,525.22元,同比增长 38.12%,其中一般公共预算财政拨款支出 2,540,525.22元,占比 100%;政府性基金预算财政拨款支出 0元,占比 0%。 

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况:本年支出2,540,525.22 元,同比增长 38.12%。 

  2、一般公共预算财政拨款支出结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出 2,540,525.22元,占比 100%。

3、一般公共预算财政拨款支出结构情况(按支出性质分类):基本支出 1,164,635.99元,占比 45.84%;项目支出 1,375,889.23元,占比 54.16%。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

一般公共预算财政拨款基本支出 1,164,635.99元,同比增长 -7.27%。其中人员经费 893,084.00元,占比 76.68%;日常公用经费 271,551.99元,占比 23.32%。 

(七)2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

2016年度政府性基金预算收入 0元,支出 0 元。

(八)2016年度政府采购情况说明

2016年政府采购总额为  0元,其中采购货物 0元,采购工程 0元,采购服务0 元。

三、机关运行经费情况:我单位本年度机关运行经费271,551.99 元,比上年增加 251,668.99元,原因是预算调整。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明:

2016年“三公”经费预算数为 110300元,决算数为 69759.99元.其中:公务用车购置及运行费预算数为 100000元,决算数为 60596.99元(公务用车运行费预算数为 100000元,决算数为 60596.99元,公务车辆保有 1辆),公务接待费预算数为 10300元,决算数为 9163元,公务接待 12批 92人次。

本年度一般公共预算“三公”经费支出总额为 69,759.99元,同比增加 1,532.72 元。因公出国(境)支出0 元,同比增加0 元。 公务接待支出9,163.00  元,同比减少3,819.00 元,原因是压缩开支 ;公务用车运行维护费支出60,596.99  元(其中油料费 13880.00元、修理费 7130.00 元、过桥过路费3940.00元、其它35646.99元),同比增加5,351.72 元,原因是公出增加。

五、公开的是空白表的原因(分表说明):

1.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空白的原因是:单位没有政府性基金收入支出。

2.《政府采购情况表》空白原因是:本年度单位没有发生政府采购行为。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出

附件下载:统战部2016年度部门决算公开表格

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