当前位置: 首页 > 政务公开 > 2017年政务公开工作要点 > 以政务公开助力稳增长 > 财政收支及预决算公开 > 部门预决算 > 县直部门 > 统战部

县委统战部2017年部门决算说明

发布时间:2018-10-23 08:26 信息来源:邵东县政府 责任编辑:
  • 单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:
  • 单位职责:

     1、宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。

2、对统一战线工作情况开展调查和研究,向县委和市委统战部全面反映我县一统战线工作的情况,提出开展统战工作的意见和建议,检查和督促我县统战方面方针、政策的贯彻和执行情况,协调我县统一战线方面的关系,负责联系和指导各乡镇的统一战线工作。

3、协助市委统战部联系无党派人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,落实中央、省、市县委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作;受县委委托,向无党派人士通报县委的工作情况;选拔培养新一代的无党派代表人士。

(二)机构设置:

 纳入县委统战部2017年预决算的机构有:县侨办、侨联,县台湾事务办公室,县非公经济服务队暨基层商会服务中心。内设机构有:办公室、联络综合组、工会。

(三)部门预算单位构成情况:

只含单位本级,无二级预算单位。

二、部门收支决算总体情况 

 (一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收、支总计均为410.95万元。比上年增加156.95万元,同比增长61.8%。主要原因是按照省、市委统战部的统一安排,增加了统一战线凝心聚力十三五行动项目资金。

(二)收入决算情况:2017年收入合计410.95万元,其中:财政拨款收入410.95万元,占比100%。

(三)支出决算情况:2017年支出合计410.95万元,其中:基本支出253.49万元,占比61.7%;项目支出157.45万元,占比38.3%。

三、财政拨款收支决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计均为410.95万元,比上年增加156.95万元,同比增长61.8%。主要原因是按照省、市委统战部的统一安排,增加了统一战线凝心聚力十三五行动项目资金。

2017年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入410.95万元,占比100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占比0%。

2017年度财政拨款支出410.95万元,其中一般公共预算财政拨款支出410.95万元,占比100%;政府性基金预算财政拨款支出0万元,占比0%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)2017年度一般公共预算财政拨款支出比上年增加156.95万元,同比增长61.8%%,原因是按照省、市委统战部的统一安排,增加了统一战线凝心聚力十三五行动项目资金。

(二)2017年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出(类)410.95万元,占比100%;社会保障和就业支出(类) 0万元,占比0%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出253.49万元,其中:

人员经费205.64万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金;

日常公用经费47.85万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为12.6万元,决算数为6.13万元.完成预算的48.7%,比上年减少4.9万元。

因公出国(境)费支出0万元。同预算同上年。

公务用车购置及运行维护费支出0万元(公务用车购置费支出0万元,公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出0万元,公务车辆保有0辆)。同预算同上年。

公务接待费支出6.13万元,公务接待81批704人次。①与预算比较,比预算小6.47万元。②与上年数比较,减少了4.9万元,小于上年数的原因是根据有关规定压缩了接待开支。

七、政府性基金决算

本单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2017年预算绩效情况说明

2017年,我单位对部门整体支出开展了绩效评价,评价显示,我单位及时完成了各项工作,较好地履行了单位职责。

2017年,我单位无重点绩效评价项目。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年一般公共预算财政拨款开支的机关运行经费47.85万元,比上年增加20.7万元,增加原因是新增了非公经济服务队暨基层商会服务中心。

(二)政府采购情况

 本单位2017年度无政府采购

(三)国有资产占有使用情况

本单位无公务用车,无单位价值50万元以上的设备。

十、相关的名称解释。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年度部门决算公开表格

扫一扫在手机打开当前页
打印本页 关闭窗口

设为首页| 加入收藏| 免责声明| 网站地图| 联系我们

主办单位:邵东市人民政府  承办单位:邵东市数据局 |

备案/许可证编号:湘ICP备14000179号   湘公网安备 43052102000153号

网站标识码:4305210003   主编信箱:647154479@qq.com   联系电话:0739-2666748