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邵东县文化市场综合执法大队 2016年度部门决算说明

发布时间:2017-08-24 18:06 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

(一)主要职责

1、贯彻执行党和国家有关文化(文物)、体育、广播影视、新闻出版、版权管理的方针、政策和法律、法规;拟订全县文化市场行政执法工作的规范性文件、总体规划和年度计划,并组织实施。

2、负责对全县文化、体育市场实施监督检查,依法行使行政处罚。

3、组织开展有关对全县文化经营单位、企业法人和从业人员的法律法规培训。

4、负责查处违禁出版物和图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物、网络文化出版发行、计算机软件的出版、印刷、复制、发行等活动中的违法行为;负责对全县中小学教材教辅的使用情况进行监督检查;负责查处信息网络传播中的有关违法行为。

5、负责查处非法设立的广播电视机构、非法安装和使用的卫星电视广播地面接收设施、非法接收和传送境外卫星电视节目行为以及对未经许可擅自安装、使用IPTV等违法行为;负责查处广播电影电视制作、播出和经营中的违法行为。

6、负责查处互联网上网服务营业场所、演出和歌舞娱乐场所、美术品经营等违法经营活动。

7、负责查处文物市场违法经营活动。

8、负责提请发证机关并参与实施吊销文化市场类许可证的行政处罚。

9、参与组织全县性文化市场治理专项行动。

10、负责乡镇文体卫站对文化市场管理的业务指导、协调和监督;负责文化市场行政执法人员的业务培训、考核工作。

11、负责受理对文化市场违法行为的投诉、举报,并查处相关违法行为;承办行政复议的相关工作。

12、受理出版物鉴定、著作权纠纷的相关工作,查处侵权盗版行为。

13、负责查处新闻媒体从业人员的违规行为。

14、负责对县文化市场行业协会进行指导。

15承办县委、县政府交办的其它事项。

(二)机构设置 

我部门共有内设股室5个:办公室、法规股、执法一中队、执法二中队、执法三中队。

(三)、部门预算单位构成

本部门预算只含本机关单位预算, 无二级预算单位。

二、2016年度部门决算收支变化情况说明 

(一)2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入1625696元,同比增长0.6%。总支出1625696元,同比增长0.6 %。 

(二)2016年度收入决算情况 

2016年总收入 1625696元,其中财政拨款收入1625696元,占比100 %;上级补助收入0元,占比0%;事业收入0元,占比0%;经营收入0元,占比0%;其他收入0元,占比0%。 

(三)2016年度支出决算情况 

2016年总支出1625696元,其中基本支出1119948.54 元,占比69%;项目支出505747.46元,占比31%;经营支出0元,占比0%。 

(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入1625696元,同比增长0.6%,其中一般公共预算财政拨款收入1625696元,占比100%;政府性基金预算财政拨款收入0元,占比0%。财政拨款总支出1625696元,同比增长 0.6%,其中一般公共预算财政拨款支出1625696元,占比100%;政府性基金预算财政拨款支出0元,占比0%。 

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况:本年支出1625696元,同比增长0.6 %。 

  2、一般公共预算财政拨款支出结构情况(按功能科目分类):文化体育与传媒支出1615696元,占比99.4%;一般公共服务支出10000元,占比0.6%。

3、一般公共预算财政拨款支出结构情况(按支出性质分类):基本支出1119948.54元,占比69 %;项目支出505747.46元,占比31%。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

一般公共预算财政拨款基本支出1625696 元,同比增长0.6 %。其中人员经费874871元,占比78%;日常公用经费 245077.54元,占比22%。 

(七)2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

2016年度政府性基金预算收入0元,支出0元。

(八)2016年度政府采购情况说明

2016年政府采购总额为62000元,其中采购货物24000元,采购工程0元,采购服务38000元。

三、机关运行经费情况:我单位本年度机关运行经费 245,077.54元,比上年增加 60,538.54元,原因是网络监控平台建设。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明:

2016年“三公”经费预算数为 150000元,决算数为 141646元.其中:公务用车购置及运行费预算数为 120000元,决算数为115600 元(公务用车运行费预算数为 120000元,决算数为115600 元,公务车辆保有2辆),公务接待费预算数为 30000元,决算数为26046 元,公务接待20 批 350人次。

本年度一般公共预算“三公”经费支出总额为141,646.00元,同比减少3,524.00 元。因公出国(境)支出0元,同比增加0元。 公务接待支出26,046.00  元,同比减少754.00元,属正常变化;公务用车运行维护费支出115,600.00元(其中油料费 85800 元、修理费 18567 元、过桥过路费 5800 元、其它 5433元),同比减少2,770.00元,原因是节约开支。

五、公开的是空白表的原因(分表说明):

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空白的原因是:单位没有政府性基金收入支出。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出

附件下载:邵东县文化市场综合执法大队 2016年度部门决算公开

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