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魏家桥镇人民政府2021年部门预算

发布时间:2021-01-28 09:39 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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第一部分魏家桥镇人民政府2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、一般公共预算“三公”经费情况说明

3、一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分附表

1.《收支预算总表》(预算01表)

2.《部门收入总表》(预算02表)

3.《部门支出总表》(预算03表)

4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)

5.《基本支出预算表》 (预算05表)

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)

9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)

10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)

11.《财政拨款收支总表》(预算09表)

12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)

13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)

17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)

19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)

20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)

21.《政府采购预算表》(预算19表)

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》                             

魏家桥镇人民政府2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

1) 党政综合办公室: 主要负责乡镇机关事务性工作;负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作;负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核;承担社会经济调查统计等工作。

2) 财政所:做好全镇财务收支管理工作;做好镇机关办公用品及其他物品的购置工作;财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理;财务预算编制、执行及管理等工作。

3) 农业综合服务中心:做好农业技术推广应用与指导,农作物病虫害监测与防治,农产品质量监管服务;负责水利基本建设规划与实施,水利设施防洪保安与开发利用,防汛抗旱;负责国家强制免疫的动物疫病的免疫接种和重大动物疫病的检测、报告、控制与扑灭,开展畜禽水产品品种改良等工作。

4) 社会事务综合服务中心:为群众提供社会事业公共服务。负责劳动就业、残疾人事业和基本养老、医疗、工伤、失业等社会保险相关事务性工作;为群众文化生活提供服务,组织群众文化活动,繁荣群众文化生活,协助管理文化市场等工作。

5) 政务(便民)服务中心:负责办理本级和经授权行使的相关行政审批、证照办理、信息咨询、非涉密文件查询服务等事项,进一步优化审批流程,筒化审批程序,为居民提供优质快捷的政务服务;负责对窗口工作人员的绩效考核工作;受理当事人对窗口及窗口工作人员服务质量、办事效率等方面的投诉等工作。

6) 综合行政执法大队:负责统筹协调派驻机构等基层执法力量开展联合执法;负责与执法工作相关的日常巡查、综合检查、协助调查取证等工作。

7) 退役军人服务站:负责宣传贯彻退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等方面的工作政策和规定,做好退役军人服务工作;承担退役军人关系接转、联络接待、困难帮扶情况反映等工作。

2、机构设置

魏家桥镇人民政府设7个内设机构 政府机关、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务(便民)服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

二、部门预算单位构成

魏家桥镇人民政府只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有魏家桥镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

1收入预算包括一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021本部门收入预算854.22万元,其中,一般公共预算拨款854.22万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少23.09万元,降低2.63%,主要是商品和服务支出及抚恤金减少。

2支出预算,2021本部门支出预算854.22万元,其中,一般公共服务854.22万元,社会保障和就业支出0万元,卫生健康支出0万元,住房保障支出0万元支出较去年减少23.09万元,降低2.63%,主要是商品和服务支出及抚恤金减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021本部门一般公共预算拨款支出854.22万元。其中,一般公共服务854.22万元,占100%;社会保障和就业支出0万元,占0%;卫生健康支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%。支出具体安排情况如下:

1基本支出:2021年年初预算数为644.42万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2项目支出:2021年年初预算数为209.8万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:绩效考核补助项目124.8万元,主要用于强化组织规范,提高工作人员工作积极性,保障各项工作按时按质完成;提供公共服务资金项目45.6万元,主要用于提升公共服务能力和水平,加强政府公共服务、文化、卫生、建设等方面;党建专项经费项目4万元,主要用于保障基层党组织工作和活动开展等方面 购买财政业务服务项目5万元,主要用于财政临聘人员工资,完成日常财政业务及上级交办的临时性任务锰矿整治经费项目12万元,主要用于整顿和规范矿山开采秩序,保护生态环境,维护生态平衡等方面;信访维稳资金项目18.4万元,主要用于化解纠纷矛盾,保障社会和谐、稳定,维护社会治安等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款   113.6万元,比2020年预算减少22.6万元,下降16.59%原因是办公费、电费的减少

2一般公共预算三公经费

2021一般公共预算三公经费预算数为16万元,其中,公务接待费8万元,公务用车购置及运行费8万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费8万元),因公出国(境)费0万元。2021三公经费预算较2020持平。

3、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算6.15万元, 拟召开人大代表、党代表、入党积极分子、发展对象会议,200人,内容为人大代表、党代表、入党积极分子、发展对象;培训费3.32万元,拟开展事业人员培训,人数45人,内容为事业在职人员业务培训;办公费20.03万元; 印刷费6.31万元;水费   0.96万元;电费4.09万元,邮电费1.65万元,差旅费34.68万元,维护费5.23万元, 公务接待费8万元,劳务费5.5万元,委托业务费3.23万元,其他交通费用15.4万元,公务用车运行维护费8万元,办公设备购置费10.92万元。

4、政府采购情况

2021本部门政府采购预算总额10.92万元,其中,政府采购货物10.92万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至202012月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为854.22万元,其中,基本支出644.42万元,项目支出209.8万元,具体绩效目标详见报表。
    、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

        附件:魏家桥-2021年预算公开表

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