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邵东市外事接待服务中心2021年度部门预算

发布时间:2021-01-28 19:37 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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第一部分  邵东市外事接待服务中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

3、一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

1.《收支预算总表》(预算01表)

2.《部门收入总表》(预算02表)

3.《部门支出总表》(预算03表)

4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)

5.《基本支出预算表》 (预算05表)

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)

9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)

10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)

11.《财政拨款收支总表》(预算09表)

12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)

13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

(预算12-1表)

 

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)

17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)

19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)

20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)

21.《政府采购预算表》(预算19表)

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。                              

 

 

 

 

 

 

 

 

邵东市外事接待服务中心2021年部门预算说明

 

一、部门基本概况

1、职能职责

负责指导直各单位、各乡镇(街道、场)、各园区做好重要来宾的接待工作、主要领导国内公务访问、参观学习、考察以及其他公务活动的联络服务工作;负责上级机关和其它县市区等重要来邵客人接待联络协调服务工作;组织全接待系统及定点接待单位的业务指导和服务技能培训工作,协助和指导在我召开或举办重要会议或重要活动的接待服务工作。完成委、委办公室领导交办的其他工作

2、机构设置

本单位内设机构包括:办公室。

 

二、部门预算单位构成

邵东市外事接待服务中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有外事接待服务中心本级。

 

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年年初预算数 129.56 万元,其中,一般公共预算拨款  129.56 万元政府性基金拨款 0 万元国有资本经营预算拨款 0 万元纳入专户管理的非税收入 0 万元收入较去年减少 0.8 万元,主要原因人员支出增加15.2 万元,增加人员增加定额,项目支出减少16 万元,严控非生产性支出

 

(二)支出预算,2021年年初预算数 129.56 元,其中,一般公共服务 129.56 万元,社会保障和就业支出 0 万元,卫生和健康支出 0 万元,住房和保障支出 0 万元。支出较去年减少0.8万元主要原因人员支出增加15.2 万元,增加人员增加定额,项目支出减少16 万元,严控非生产性支出

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算 129.56  万元,其中,一般公共服务支出 129.56 万元,占 100 %社会保障和就业支出 0 万元,占0.00  %卫生和健康支出  0万元,占0.00%住房和保障支出 0 万元,占 0.00 %。支出具体安排情况如下:

 

(一)基本支出:2021年年初预算数为 30.56 万元主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2021年年初预算数为 99 万元主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:公务接待费支出 95万元,主要用于公务接待公务接待其他方面的办公经费等方面;弥补公用经费不足支出 4 万元,主要用于办公费印刷费等方面;。

 

五、政府性基金预算支出

2021年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 5.2 万元,比2021年预算增加 2.4 万元,增长 85 %,主要原因是人员增加经费定额增加

 

2一般公共预算三公经费

2021“三公”经费预算数为 95 万元,其中,公务接待费 95  万元,公务用车购置及运行费 0 万元(其中,公务用车购置费0 万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费 0 万元。2021“三公”经费预算与2020年持平。

3一般性支出情况:

2021年本部门会议费预算 0 万元,拟召开 0 会议,   人。培训费 0 万元,拟开展 0 培训,人数 0 人。办公费 6万元。印刷费 2万元。水费 0 万元。电费 0万元。邮电费 0万元。差旅费 0.5万元。维护费 0 万元。租赁费 25万元。公务接待费70万元。劳务费 0万元。委托业务费  0 万元。其他交通费用 0 万元。办公设备购置费 0 万元。

4、政府采购情况

2021年外事接待服务中心部门政府采购预算总额 0  万元其中,政府采购货物0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

 

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至202012月底,本部门共有公务用车0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。2021年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。

6、预算绩效情况 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为124.36万元,其中,基本支出25.36万元,项目支出99万元,具体绩效目标详见报表。

、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

3、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

        附件:单位批复预算_(101014)邵东市外事接待服务中心

         

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