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邵东市卫生健康局2022年部门预算

发布时间:2022-06-30 10:28 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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第一部分  邵东市卫生健康局2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

)单位基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表


卫生健康局2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规和卫生健康事业发展地方性法规、规章,拟订全市卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全市卫生健康服务资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进全市深化医药卫生体制改革,研究提出全市深化医药卫生体制改革政策与措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。及时报告传染病疫情信息。

4、协调落实应对人口老龄化政策措施,推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估,依法制定并公布食品安全地方标准,负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。

7、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善计划生育政策。

9、指导全市卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设,加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、负责全市健康教育、健康促进和信息化建设等工作。组织指导国际交流合作与援外工作,开展与港澳台的交流与合作。

11、负责市保健对象的医疗保健工作,负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作,指导全市保健工作。

12、指导市计划生育协会的业务工作。

13、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(二)机构设置

我局共有内设股室、单位20个,即:办公室、人事股、规划建设和信息股爱国卫生工作股加挂市爱国卫生运动委员会办公室牌子、财务股、政策法规股(加挂行政审批服务股牌子)、综合监督股(加挂食品安全风险监测办公室牌子)、疾病预防控制与妇幼健康服务股(加挂卫生应急办公室牌子)、医政医管股加挂中医药管理股牌子、基层卫生健康股、保健与老龄健康股、人口监测与家庭发展股、科技宣传股、党建工作办公室、体制改革股(加挂药物政策与基本药物制度股牌子)、计划生育协会、流动人口管理办公室、药具站、突发公共卫生事件应急办、会计核算中心。

)单位基本情况:

本部门编制人数为2889人,其中在职2773人,离退休994人。小车编制数0台,实际0台。遗属补助人数1人,房屋面积258834.7平方米。

二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、卫生健康局部门本级

2二级预算单位:市计划生育协会、流动人口管理办公室、药具站、突发公共卫生事件应急办、会计核算中心市人民医院、市中医医院、两市塘街道社区卫生服务中心、大禾塘街道第一社区卫生服务中心、大禾塘街道第二社区卫生服务中心、宋家塘街道社区卫生服务中心、仙槎桥镇中心卫生院、廉桥镇中心卫生院、灵官殿镇中心卫生院、佘田桥镇中心卫生院、杨桥镇卫生院、牛马司镇卫生院、水东江镇卫生院、界岭镇卫生院、魏家桥镇卫生院、黑田铺镇卫生院、斫曹乡卫生院、流泽镇卫生院、双凤乡卫生院、九龙岭镇卫生院、火厂坪镇中心卫生院、周官桥乡卫生院、简家陇镇卫生院、野鸡坪镇卫生院、堡面前乡卫生院、流光岭镇中心卫生院、团山镇卫生院、砂石镇卫生院。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数100159.81万元,其中,一般公共预算拨款1237.61万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元纳入专户管理的非税收入0万元上级财政补助收入22.2万元,事业单位经营收入98900万元。收入较去年增加99121.63万元主要是:1、局本级在职人员的五险一金纳入了本单位的基本支出预算财政预算拨款增加了127.55万元;调入3人,相应增加人员经费和公用经费24.28万元。2、项目支出预算增加了98969.8万元。项目支出增加主要是市人民医院、市中医医院和26个乡镇卫生院的事业收入纳入本年预算。其中:乡村医生培训经费(含上级)增加了22.2万元,老年乡村医生生活困难补助增加了46万元,会计核算中心工作经费增加了8万元,市人民医院经费增加了70300万元,市中医医院经费增加了24600万元,乡镇卫生院经营性预算增加了4000万元。市计划生育协会经费减少了6万元,卫生健康宣传专项经费减少了0.4万元。

支出预算,2022年年初预算数100159.81万元,其中,一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,卫生健康支出100054.84万元,社会保障和就业支出60.30万元,住房保障支出44.66万元。支出较去年增加99121.63万元主要是:1、局本级在职人员的五险一金纳入了本单位的基本支出预算财政预算拨款增加了127.55万元;调入3人,相应增加人员经费和公用经费24.28万元。2、项目支出预算增加了98969.8万元。项目支出增加主要是市人民医院、市中医医院和26个乡镇卫生院的经营性支出纳入本年预算。其中:乡村医生培训经费(含上级)增加了22.2万元,老年乡村医生生活困难补助增加了46万元,会计核算中心工作经费增加了8万元,市人民医院经费增加了70300万元,市中医医院经费增加了24600万元,乡镇卫生院经营性预算支出增加了4000万元。市计划生育协会经费减少了6万元,卫生健康宣传专项经费减少了0.4万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1259.81万元,其中,一般公共服务支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%卫生健康支出1154.84万元,占比91.67%;社会保障和就业支出60.30万元,占比4.79%;住房保障支出44.66万元,占比3.54%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年年初预算数为494.81万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2022年年初预算数为765万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中卫生健康专项经费 支出144万元,主要用于完成上级下达的卫生和计划生育专项工作等方面;计划生育经费50万元,主要用于计划生育协会开展的相关工作;灭鼠灭蟑药物(除四害达标)支出16万元,主要用于创省级卫生城市之购买灭鼠灭蟑药物、投放药物劳务支出等方面;无偿献血工作经费支出4万元,主要用于无偿献血提供经费保障;卫生健康宣传专项经费支出38万元,主要用于宣传卫生、计划生育政策等方面;卫生健康证件工本费支出8万元,主要用于购买医疗机构执业许可证、印刷老年证等方面;健康扶贫窗口人员经费支出24万元主要用于保证健康扶贫窗口的工作经费;艾滋病抗病毒治疗经费16万元,主要用于两市塘街道社区卫生服务中心收治艾滋病病人的相关工作;美沙酮治疗项目支出104万元,主要用于两市塘街道社区卫生服务中心免费为吸毒人员服用美沙酮的相关工作;“两癌”免费检查工作经费16万元,主要用于“两癌”普查的发动、宣传、培训等工作;乡村医生培训经费(含上级)59万元,主要用于乡村医生培训;老年乡村医生生活困难补助支出278万元,主要用于老年乡村医生生活困难补助;会计核算中心工作经费8万元,主要用于核算中心网络维护费用和办公费

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年本级、计划生育协会、流动人口管理办公室、药具站、突发公共卫生事件应急办、会计核算中心6家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款50.8万元,比2021年预算增加2.6万元,上升5.39%,主要是2021年我单位调入人员3名,人员经费预算增加。

(二)一般公共预算“三公”经费预算

2022一般公共预算“三公”经费预算数为5.08万元,其中,公务接待费5.08万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022一般公共预算“三公”经费预算较2021年减少0.42万元,下降7.64%。主要是我单位严格贯彻落实中央八项规定精神

(三)一般性支出情况

2022年本部门会议费预算108万元,拟召开75次会议,培训20000人,内容为卫生健康工作会、新冠疫情防控会、公共卫生服务会议等;培训费234万元,拟开展乡村医生培训和助理全科医生培训,人数500多人,内容为对乡村医生和助理全科医生的培训;拟举办春节等节庆晚会论坛赛事活动,经费预算5万元;办公费416.78万元水费353.94万元,电费1503.5万元,邮电费161.9万元,物业管理费1848.18万元,公务接待费105.28万元(其中一般公共预算公务接待费5.08万元),印刷费190.6万元,维修(护)费1607万元,差旅费529.7万元,公务用车运行维护费127万元,劳务费298万元,其他交通费用9.7万元,委托业务费6万元,租赁费22.9万元,办公设备购置1050万元。

(四)政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额379.5万元,其中工程类0万元,货物类308.5万元,服务类71万元

国有资产占用使用及新增资产配置情况:截止202112月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备2台,单位价值100万元以上专用设备3台。2022年拟新增配置公务用车辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备10台,单位价值100万元以上专用设备1台。

(六)预算绩效情况

2022卫生健康局部门预算绩效目标实行全覆盖,整体支出绩效目标100159.81万元,其中:基本支出494.81万元,项目支出99665万元,全部纳入绩效目标管理。项目支出99665万元,全部实行项目支出绩效目标管理,具体绩效目标详见报表。

、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

附件:卫健局部门预算公开表


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