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2022年度邵东市文化旅游广电体育局部门决算

发布时间:2023-11-17 09:49 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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2022年度邵东市文化旅游广电体育局部门决算

目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第三部分 附表:部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第四部分 名词解释

第一部分 单位概况
一、部门职责
(一)贯彻执行党和国家、省、市有关文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的法律法规及规章和方针政策;起草有关规范性文件并监督实施。
(二)指导和推进文化、旅游、广播电视、体育、文物领域体制机制改革,推进邵东市文化、旅游、广播电视、体育、文物事业融合发展,编制实施邵东市文化、旅游、广播电视、体育、文物事业的发展战略、发展目标和中长期发展规划、年度计划。
(三)管理邵东市重大文化、旅游、广播电视、体育、文物活动,指导邵东市重点文化、旅游、广播电视、体育和文物设施建设,组织邵东市文化、旅游、广播电视、体育、文物整体形象推广,促进文化、旅游、广播电视、体育、文物对外合作和市场推广,制定文化、旅游、广播电视、体育、文物市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。
(四)按权限负责文化、旅游、广播电视、体育、文物领域的行政许可、复议和监督工作;指导监督本行业的学会、协会等社团工作。
(五)管理邵东市文学艺术事业,指导艺术创作与生产,重点扶植具有代表性示范性的文艺作品,参与组织重大文化艺术活动。
(六)组织、指导邵东市文化、旅游、广播电视、体育、文物的公共服务,指导公共文旅产品的生产;指导社会文化事业和文化艺术普及工作,推进邵东市文化旅游公共服务体系建设。
(七)指导、推进文化、旅游、广播电视、体育、文物科技创新发展,推进文化、旅游、广播电视、体育、文物行业信息化、标准化建设。
(八)负责邵东市非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作,组织开展国家级、省级、市级非物质文化遗产代表项目及其传承人的申报、评审工作;组织协调邵东市文化遗产展示活动。
(九)统筹规划文化、旅游、广播电视、体育产业,组织实施文化、旅游、广播电视、体育、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化、旅游、广播电视、体育产业发展。
(十)指导推动文化、旅游、广播电视、体育、文物市场发展,对文化、旅游、广播电视、体育、文物市场经营进行行业监管,推进行业信用体系建设,依法规范文化、旅游、广播电视、体育、文物市场。
(十一)指导邵东市文化市场综合行政执法工作,负责对邵东市文艺演出、文化娱乐、互联网上网服务、文化艺术品经营活动、文物、旅游、广播电视、体育市场等进行监管。
(十二)拟订邵东市文物和博物馆发展规划,协调指导邵东市文物和博物馆安全防范工作,指导邵东市文物安全责任落实,履行文物行政执法督察和文物安全督察职责,协同有关部门对邵东市世界自然和文化双重遗产、国家级和省级历史文化名城(镇、村)的申报、审核、保护和监督管理工作,负责指导协调邵东市文物的保护管理、抢救发掘、研究利用宣传、人才培训等工作;依法对邵东市不可移动文物、馆藏文物、民间收藏文物进行监督管理;审核、申报并配合建设工程的考古勘探、发掘项目;审查申报考古勘探抢救性发掘项目;指导各级博物馆、纪念馆的建设;协调和指导利用文物开展对外合作和交流。
(十三)拟订邵东市旅游市场开发规划,组织邵东市旅游形象的对外宣传和重大推广活动;拟订我市开拓文化、旅游、广播电视、体育、文物市场的措施并指导实施;协调和指导邵东市假日旅游和红色旅游工作;依规对旅行社、旅游饭店、乡村旅游区等实施许可监督管理,负责监测邵东市文化、旅游、广播电视、体育经济运行和邵东市文化、旅游、广播电视、体育、文物统计及行业信息发布。
(十四)负责对广播电视节目安全传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进应急广播体系建设;监管卫星电视接收设施和境外卫星电视节目的落地与接收;指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。
(十五)负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理;监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量;指导、监管广播电视广告播放;负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合;指导、协调广播电视邵东市市性重大宣传活动,指导实施广播电视节目评价工作。
(十六)拟订邵东市文化、旅游、广播电视、体育、文物行业人才队伍建设;拟订邵东市文旅广体系统人才教育、培训规划并组织实施;负责相关系列专业技术职称评审工作。
(十七)推行全民健身计划,实施国家体育锻炼标准,负责开展国民体质监测;指导、协调、组织、配合各行业群众性体育活动的开展,负责社会体育指导工作队伍建设;做好学校、机关、企业、部队、少数民族和残疾人的体育工作,负责公共体育设施的监督管理。
(十八)统筹协调邵东市体育事业和竞技体育发展,组织参加和承办国家级和省、市、邵东市级体育竞赛;研究和平衡邵东市竞技运动项目设置与重点布局;指导和推进青少年体育工作,加强体育后备人才建设。
(十九)完成邵东市委、邵东市政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。邵东市文化旅游广电体育局内设机构包括:办公室、文物保护管理股、公共文化服务和艺术股(非物质文化遗产股)、政策法规股(行政审批服务股)、旅游和产业发展股、文化市场监管股(广播电视股)、体育股7个。
(二)决算单位构成。邵东市文化旅游广电体育局2022年部门决算汇总公开单位构成包括:邵东市文化旅游广电体育局部门本级。

第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1963.26万元。与上年相比,增加245.22万元,增长14.27%,主要是因为去年结转指标在2022年列支。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1963.26万元,其中:财政拨款收入1963.26万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1963.26万元,其中:基本支出707.90万元,占36.06%;项目支出1255.36万元,占63.94%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1963.26万元,与上年相比,增加290.23万元,增长17.35%,主要是因为去年结转指标在2022年列支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1703.21万元,占本年支出合计的86.75%,与上年相比,财政拨款支出增加215.19万元,增长14.46%,主要是因为去年结转指标在2022年列支。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1703.21万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出(类)支出1586.61万元,占93.15%;社会保障和就业支出(类)支出63.56万元,占3.73%;卫生健康支出(类)支出22.48万元,占1.32%;
其他支出(类)支出30.55万元,占1.80%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为657.60万元,支出决算数为1703.21万元,完成年初预算的259.00%,其中:
1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。
年初预算为342.31万元,支出决算为375.79万元,完成年初预算的109.78%,决算数大于年初预算数的主要原因是:绩效奖金支出没有纳入年初财政预算。
2、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为128万元,支出决算为120.73万元,完成年初预算的94.32%,决算数小于年初预算数的主要原因是:部分开支没有在当年列支。
3、文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款)文化活动(项)。
年初预算为0万元,支出决算为156.08万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级财政安排。
4、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。
年初预算55.00万元,支出决算为285.95万元,完成年初预算的519,9%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加。
5、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)行政运行(项)。
年初预算为12.19万元,支出决算为11.61万元,完成年初预算的95.24%,决算数小于年初预算数的主要原因是:部分开支没有在当年列支。
6、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为15.05万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加。
7、文化旅游体育与传媒支出(类)文物保护(款)其他文物支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为26.99万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加。
7、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款) 一般行政管理事务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为8.32万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加。
8、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。
年初预算为0万元,支出决算为51.15万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加。
9、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为26.78万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加。
10、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)  其他文化旅游体育与传媒支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为316.26万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加。
11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为58.94万元,支出决算为61.96万元,完成年初预算的105.12%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员工资调整。
12、社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 死亡抚恤(项)。
年初预算为0.83万元,支出决算为0.83万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
13、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)  财政对工伤保险基金的补助(项)。
年初预算为0.77万元,支出决算为0.77万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
14、卫生健康支出(类)公共卫生(款) 重大公共卫生服务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为7.12万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加。
15、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为15.37万元,支出决算为15.37万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
16、其他支出(类)其他支出(款) 其他支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为30.55万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出707.90万元,其中:
人员经费万681.62元,占基本支出的96.29%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金。
公用经费万26.28元,占基本支出的3.71%,主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为6.50万元,支出决算为0.57万元,完成预算的8.77%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数与预算数及上年数相同。
公务接待费支出预算为2.50万元,支出决算为0.57万元,完成预算的22.80%,决算数小于预算数的主要原因是落实中央八项规定,严控三公经费支出,与上年相比减少0.28万元,减少32.94%,减少的主要原因是公务接待批次和人数比去年减少。
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数与预算数及上年数相同。
公务用车运行维护费支出预算为4.00万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有公务用车运行维护费支出,决算数与上年数相同。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.57万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.57万元,全年共接待来访团组6个、来宾52人次,主要是级检查本单位各项工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,邵东市文化旅游广电体育局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截止2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
 2022年度政府性基金预算财政拨款收入260.06万元;年初结转和结余0万元;支出260.06万元,其中基本支出0万元,项目支出260.06万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:
1、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为260.06万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加体彩公益金支出。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位2022年度无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出26.28万元,比年初预算数减少27.22 万元,降低50.88%。主要原因是:部分公用经费用于绩效奖金发放。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元,没有召开会议,人数0人;开支培训费0万元,没有开展培训,人数0人;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
(一)部门整体支出绩效情况
优服务,大力实施公共文化服务体系五年行动计划
1、推进现代公共文化服务体系补短板、强弱项建设。今年投入资金750万对 50个新建村部配套门前“十小”建设;完成了邵东市文旅云平台建设;投入资金500万元,对文化馆、图书馆进行了升级改造,完成了图书馆、文化馆数字化建设,数字资源量为65.5TB,点击量达到1228293万人,图书馆开创了线上读书会,文化馆开展了文化慕课等线上服务功能;组建了邵东市图书馆湘淮村镇银行分馆;文化馆再次评为国家一级馆;2022年我市公共文化设施面积为798392平方米。人均公共文化设施面积0.79平方米,人均接受文化场馆服务次数2.0。
2、文艺活动丰富多彩。为满足人民群众日益增长的精神文化需求,完成送戏下乡惠民演出100多场次。线上线下先后举办了读书迎元旦趣味知识答题活动、冬奥知识竞答活动、“乡村大振兴·魅力观音阁”春节联欢晚会、“文化进万家——视频直播家乡年”活动、“正月十五猜灯谜,红红火火闹元宵”元宵灯谜活动、“邵东车马灯”巡演活动、“全国贺新春·春联对对碰”活动、红色故事绘——“四史”上的今天线上红色故事展览、“文化和自然遗产日”非遗展演活动、红色阅读读书活动、到群众最需要的地方去——文艺轻骑兵进社区志愿服务活动、“关爱未成年人·情系留守儿童”暨防溺水安全教育活动和文艺演出活动、“父母讲堂”亲子教育志愿服务活动、“中国梦·家乡情”摄影活动、“趣味诗词迎端午——看图猜诗”、邵东市第七届中秋音乐诗会、“喜迎二十大·醉美夕阳红”重阳诗会、“喜迎二十大·清风润邵东”戏曲进(社区)乡村活动、“学党史,知党恩,喜迎二十大”闯关答题活动、“喜迎二十大·忠诚保平安·禁毒反电诈”大宣传文艺演出活动、“喜迎二十大·放歌新时代”创作釆风活动、“喜迎二十大·赞美新时代”摄影展览活动等280余场次,深受人民群众的热烈欢迎和社会各界的普遍赞誉。
3、大力创作文艺精品力作。新创作歌曲《听见中国》献礼二十大,编排了《健康至上不动摇,今年清明不返乡》《满江红·送瘟神》《邵东抗疫赋》《美邵东》等抗疫文艺作品,摄影作品《扶贫校车进村来》光荣入展中宣部、中国文联主办的“筑梦——我们的新时代美术摄影作品展”,成功了复排大型古典花鼓戏《屠夫与状元》《柜中缘》,“喜迎二十大·忠诚保平安·禁毒反诈大宣传”等创作。
4、非遗保护有序开展。整理出“中乡白鹿锣鼓”“佘田桥王氏豆沙粑耙制作技艺”“邵东棕叶编织技艺”3个县级非遗项目并申报。挖掘、整理和搜集界岭陶瓷、魏家桥麻糖、仙槎桥千担财、团山五谷粉、团山草本茶、流泽膏方等传统制作技艺。整理归档非遗资料光盘690个、图书120余本、剧本310多个、民间文学刊物80多本。制作音频、视频16个,上传“邵阳市云上非遗馆”。6月11日“文化和自然遗产日”通过线上线下开展了丰富多彩的非遗项目展览展示活动,并举办了邵东市首届“非遗购物节”。开展“邵阳市非遗工坊、非遗村镇、非遗街区示范点”调研、拍摄、制作和申报活动。
兴产业,聚力加快文旅融合发展步伐
1、推进文保单位修缮、利用工程。完成了野鸡坪梯田-农业学大寨水利工程旧址修缮方案、袁国平故居提质改造及环境整治方案并获省局批复;衡宝战役邵东市灵官殿镇135师指挥所项目已通过省文物局计划书。向省局上报了6个英雄烈士纪念设施修缮方案;投资500多万元对袁国平故居进行了提质改造,完成了135师战时指挥所的本体修缮工作;启动了李寿轩故居的抢救性修缮工作;严怪愚故居修缮正在进行中,建好了谢伯俞纪念碑。国、省、市、县保单位和文物点的标识标牌已全部制作安装到位;《荫家堂消防工程设计方案》已经湖南省文物保护利用中心审核评估,并向国家文物局申请项目专项资金513.18万元,项目在明年初可启动。
2、乡村旅游项目发展势头良好。怡卉园景区投资1000多万元完成小火车、卡丁车、儿童车、森林弹雨、飞行影院等项目建设。魏家桥的樱花园、杨桥镇井泉村的中小学研学基地、斫曹雄鹰村露营基地均建成,吸引了大批游客。
3、重点文旅融合项目包装强力推进。指导佘湖山风景名胜区包装政府专项债券项目,争取2023年落实旅游开发。袁国平故居景区目前正在与甘肃一建在谈,争取尽快签订投资协议。流光湖旅游项目正与江西电建合作洽谈投资。
4、旅游新业态新经济发展格局逐步形成。以“邵东国际商贸城”、“缤纷环球城”、“廉桥药都产业园”为核心的商贸旅游;以仙槎桥五金特色小镇、邵东智能制造发展的工业旅游。将贺绿汀故居、袁国平故居、野鸡坪精神陈列馆、衡宝战役灵官殿镇红色纪念园、团山烈士陵园等进行了保护修复和展示利用,打造成了我市红色革命教育和爱国主义教育基地,开展红色研学旅游。
5、克服疫情影响,文旅消费消费逐渐复苏。6月11日在昭阳公园花源广场成功举行爱我湖南“湘”约邵东2022湖南人游邵东暨旅游消费季活动启动仪式,推出大美邵东景观游、“湘中药乡、南国药都”中医药文化休闲游等六大主题活动,进一步激活释放全市文化旅游消费潜力。
强监管,着力保障广电安全播出
1、村村响奏响疫情防控“最强音”。通过“村村响”广播,以农民群众喜闻乐见的形式将疫情防控知识传入千家万户,打通了疫情防控宣传的“最后一公里”。
2、“户户通”丰富百姓幸福生活。2022年7月新增两台千瓦地面数字电视发射机,极大地提高了广播电视的覆盖率和广播电视的收视质量,让有线电视未通达地区的偏远农户看上清晰的数字电视节目,深得农民群众的好评。
3、开展了对非法安装、使用卫星地面接收设施、非法接收境外卫星电视频道、违规广告播出等违法违规行为的督查整治,没收售境外卫星电视地面接收设施60余台,做到了安全播出,巩固了意识形态阵地,2022年广播电视行业全市无重大事件、事故发生。
强体质,掀起全民健身热潮
1、积极组织参加省、市重大体育赛事。9月份代表邵阳市组队参加湖南省第十四届运动会,我市运动健儿团结协作,奋勇拼搏,荣获一银二铜,圆满完成邵阳市代表团既定目标任务。6月17日-19日参加湖南省体育系统气排球比赛获县级单位男子组一等奖,取得历史最好成绩。7月份,组队参加第二届“健康湖南”全民运动会邵阳选拔赛篮球、乒乓球、羽毛球、气排球、柔力球、象棋等8个项目的比赛,均获佳绩。其中篮球项目荣获青年组冠军、象棋项目获成人组团体冠军、柔力球项目获花式集体规定、花式集体自编和团体总分第一名,包揽全部金牌。羽毛球项目获二金三银二铜、乒乓球项目获四金二银二铜、广场舞项目获第二名。组队参加邵阳市第五届少数民族传统体育运动会,获二银一铜。
2、克服疫情影响,积极开展群体性体育活动。于5月底举办了青少年网球选拔赛,选拔出30多名优秀青少年网球运动员进行集训,备战2022年省运会青少年网球锦标赛。6月10日是毛泽东同志题写“发展体育运动,增强人民体质”70周年的日子,我局发动全市各机关企事业单位、乡镇街道、社会团体、学校积极开展健身排舞、篮球、羽毛球、乒乓球、太极拳、广场舞、健步走、柔力球、健身操等多个全民健身项目赛事活动。8月3日,在邵东体育中心承办了邵阳市首届青少年街舞联赛。8月24日- 9月18日举办了“喜迎二十大,奋进新征程”2022年邵东市第二届俱乐部篮球赛。9月16日在邵东市体育中心举办“中华民族一家亲 同心喜迎二十大”民族团结趣味运动会。
3、全面普及健身活动。今年投资30万元采购了20套体育器材,解决20个村健身广场器材配备;投资20多万元对门球场、室外篮球场等进行了维修,安装了体育中心人防监控系统;
使我市人均体育场地面积达到1.67平方米,行政村农民体育健身工程覆盖率达65%;公园、广场均建有体育健身设施,城市社区均建有小型、便捷、实用的基本体育健身设施,15分钟健身圈覆盖率达100 %;全市现有足球场地16个,每万人足球场地数0.16块。乒乓球、羽毛球、足球、篮球、游泳、跑步、健步走、骑行、柔力球、广场舞、户外运动等各类全民健身活动全面普及,参与人数不断增长。
严执法,全面规范文化市场
通过开展文旅市场安全生产、文保单位执法、上网服务场所专项整治等行动和体育高危项目运行检查,召开安全专业委员会会议,全面开展安全隐患大排查大整治行动,抓好文旅广体系统安全生产、疫情防控、未成年人保护、扫黑除恶、禁毒等底线工作。大力开展创文创卫工作,投资20万元对体育场、两馆一中心、景区添置社会主义核心价值观景观小品,分类垃圾桶、标语、宣传栏等公益设施。严厉打击网络淫秽色情信息,非法有害少儿出版物及信息,新闻假记者,侵权盗版等行为和各类违法违规经营活动;今年已印发各种条例、法规、宣传资料20000余份,组织广大业主和从业人员系统学习12次,全市78家网吧全部安装了“文网卫士”监管系统。 今年来共出动人员7346次;检查家次4306家,其中责令整改38家;行政处罚43家(其中1家警告责令改正),处罚款共计463000元,没收违法所得1600元;为全面创建平安文化市场奠定了坚实基础。            
树形象,狠抓干部作风建设
1、扎实开展理论学习中心组学习和党史学习教育,加强意识形态和非公党建工作。
2、不断加强班子队伍和作风建设,坚持民主集中制和“三重一大”事项科学、民主决策,制定全局重点工作协作制度,干部作风建设制度,完善全面工作督查推进办法及请销假制度,合理搭配干部,采取在岗培训、经验交流、考察学习,不断提升干部能力素质,坚持打造团结向上,积极进取的班子,培养学习型、创造型、务实型干部。
(二)存在的问题及原因分析
1、制度流于形式。单位设立了财政资金预算管理制度,但是该制度却没有真正发挥作用。一方面制度要求较高,实施需要一定的成本,且单位缺乏精通预算管理和绩效管理的复合型人才。另一方面,单位侧重点没有放在管理上,没有认识到精细化管理的重要性。
2、绩效管理制度存在缺陷
政府部门对绩效管理制度应用较少,熟练程度有待提高。因缺乏相关绩效考核部门,通常对财政资金的使用绩效评价也只会在重要的环节进行,无法将绩效考核应用于整个财政项目之中,严重影响财政资金使用效果。
3、绩效评价结果的重要性被忽视
现阶段,单位只是将绩效考核作为执行项目的流程,其结果的指导没有发挥真正的作用。
4、由于单位人手少,无法安排专职会计、出纳,财务人员是兼职的,监督管理机制有待加强。
5、会计基础工作还需不断完善

第三部分附表:部门决算表
邵东市文化旅游广电体育局

第四部分 名词解释
财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工 资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费:反映单位的印刷费支出。
水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费:反映单位的电费支出。
邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。
公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
专用燃料费:反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。
工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。
福利费:反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。











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