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县宣传部2017年部门决算说明

发布时间:2018-10-23 08:28 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

(一)主要职能

(1)根据市委宣传部和县委的工作部署,制订全县宣传工作任务、政策和措施;协调、指导本部归口管理单位和全县各级党委宣传部的工作。

(2)负责指导、规划全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。(3)负责引导社会舆论,指导、协调新闻、出版、版权等部门的工作。联系县广播电视台、《今日邵东》、《邵阳日报》驻邵东记者站及县新华书店。并在政治方向和方针政策上实施领导。

(4)负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理工作。联系县文体广新局、文联,并在政治方向和方针政策上实施领导。

(5)负责规划、部署全局性思想政治工作任务和群众性的社会主义精神文明建设活动。配合县委组织部做好党员教育工作。领导相关社团工作。

(6)负责全县对外、对港澳宣传工作的协调和管理。

(7)归口管理、统筹协调全县互联网上的新闻宣传工作。

(二)机构设置 

我部门共有内设股室10个:办公室、政工室、纪检组、理教党教组、宣传组、新闻组、文产办、文明办、外宣办、社科联。其他:县文联、县网宣办、《今日邵东》编辑部。

(三)预算单位构成:

只含单位本级,无二级预算单位。

二、部门收支决算总体情况

 (一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收、支总计均为1520.53万元。比上年增加708.83万元,同比增长87.33%。主要原因是全媒体中心开办、网络舆情监控系统建设、红网时刻邵东客户端建设、与芒果瑞合作经费、会议室装修经费、红网手机报经费等。

(二)收入决算情况:2017年收入合计1514.24万元,其中:财政拨款收入1469.51万元,占比97.05%;其他收入44.73万元,占比2.95%。

(三)支出决算情况:2017年支出合计1508.92万元,其中:基本支出484.55万元,占比32.11%;项目支出1024.37万元,占比67.89%。

三、财政拨款收支决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计均为1472.01万元,比上年增加660.3万元,同比增长81.35%。主要原因是全媒体中心开办、网络舆情监控系统建设、红网时刻邵东客户端建设、与芒果瑞合作经费、会议室装修经费、红网手机报经费等。

2017年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入1469.51万元,占比100%。

2017年度财政拨款支出1469.51万元,其中一般公共预算财政拨款支出1469.51万元,占比100%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)2017年度一般公共预算财政拨款支出比上年增加657.81万元,同比增长81.04%,原因是全媒体中心开办、网络舆情监控系统建设、红网时刻邵东客户端建设、与芒果瑞合作经费、会议室装修经费、红网手机报经费等。

(二)2017年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出(类)1405.19万元,占比95.62%;文化体育传媒支出(类)64.32万元,占比4.38%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出445.15万元,其中:

人员经费348.31万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、资励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

日常公用经费96.84万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为6万元,决算数为11.3万元.完成预算的188.33%,比上年增加3.47万元。

因公出国(境)费支出0万元,共组团0个0人次。同预算同上年。

公务用车购置及运行维护费支出0万元(公务用车购置费支出0万元,公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出0万元,公务车辆保有0辆)。同预算同上年。

公务接待费支出11.3万元,公务接待75批920人次。①与预算数比较,大于预算5.3万元的原因是增加几次大型活动(五金博览会.中秋诗会.产业发展大型记者采访团)等。②与上年数比较,大于上年3.47万元的原因是是增加几次大型活动(五金博览会.中秋诗会.产业发展大型记者采访团)等。

七、政府性基金决算

本单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2017年预算绩效情况说明

2017年,我单位对部门整体支出开展了绩效评价,评价显示,我单位及时完成了各项工作,较好地履行了单位职责。

2017年,我单位无重点绩效评价项目。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年一般公共预算财政拨款开支的机关运行经费96.84万元,比上年增加27.01万元,增加原因是增加几次大型活动(五金博览会.中秋诗会.产业发展大型记者采访团)。

(二)政府采购情况

2017年度,政府采购支出总额43.46万元,其中:政府采购服务支出43.46万元。

(三)国有资产占有使用情况

本单位无公务用车和单位价值50万元以上的大型设备。

十、相关的名称解释。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年度部门决算公开表格

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