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县委宣传部2019年部门预算说明

发布时间:2019-01-28 16:46 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

目录

第一部分:

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分:

附表

1.《收支预算总表》(预算01表)

2.《部门收入总表》(预算02表)

3.《部门支出总表》(预算03表)

4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)

5.《基本支出预算表》 (预算05表)

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)

9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)

10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)

11.《财政拨款收支总表》(预算09表)

12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)

13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)

17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)

19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)

20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)

21.《政府采购预算表》(预算19表)

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

一、部门基本概况

1、职能职责

(1)根据市委宣传部和县委的工作部署,制订全县宣传工作任务、政策和措施;协调、指导本部归口管理单位和全县各级党委宣传部的工作。

(2)负责指导、规划全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。(3)负责引导社会舆论,指导、协调新闻、出版、版权等部门的工作。联系县广播电视台、《今日邵东》、《邵阳日报》驻邵东记者站及县新华书店。并在政治方向和方针政策上实施领导。

(4)负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理工作。联系县文体广新局、文联,并在政治方向和方针政策上实施领导。

(5)负责规划、部署全局性思想政治工作任务和群众性的社会主义精神文明建设活动。配合县委组织部做好党员教育工作。领导相关社团工作。

(6)负责全县对外、对港澳宣传工作的协调和管理。

(7)归口管理、统筹协调全县互联网上的新闻宣传工作。

2、机构设置

1.内设机构

我部门共有内设股室10个:办公室、政工室、纪检组、理教党教组、宣传组、新闻组、文产办、文明办、外宣办、社科联。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

宣传部本级

三、部门收支总体

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入,支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算,2019年年初预算数641.7838万元,其中,一般公共预算拨款641.7838万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少205.4462万元,主要是项目支出减少。

(二)支出预算,2019年年初预算数641.7838万元,其中,一般公共服务641.7838万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元。支出较去年减少205.4462 万元,主要是项目支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入641.7838万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为204.7838万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为437万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:文艺协会工作经费支出26万元,主要用于15个社会团体和绿汀文萃等方面。两微一端新闻专题活动支出12万元,主要用于两微一端活动经费等方面。贺绿汀文艺奖支出5万元,主要用于奖励开支等方面。意识形态工作经费支出25万元,主要用于意识形态宣传等方面。未成年人思想道德教育支出8万元,主要用于未成年人思想道德教育等方面。中心组学习支出16万元,主要用于县委中心组学习等方面。文联经费支出12万元,主要用于工作经费和昭阳文艺印刷费等方面。网宣办经费支出25万元,主要用于网络舆情监控、监管等方面。社科联支出4万元,主要用于理论研究及宣传服务等方面。新闻外宣经费支出304万元,主要用于党政客服端建设.红网手机报.新闻奖.新闻调研奖.社会团体经费.四员培训.芒果瑞政务电视.外宣经费,红网邵东时刻,媒体新闻阅评等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级等1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款56.7万元,比2018年预算减少4.8万元,下降7.8%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为 4.2  万元,其中,公务接待费  4.2 万元,公务用车购置及运行费  0 万元(其中,公务用车购置费 万元,公务用车运行费 万元),因公出国(境)费   0 万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少(增加)  0  万元, 2019年“三公”经费预算与2018年持平。

3、政府采购情况

2019年宣传部采购预算总额 0  万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋 0 平米,车辆 0 台,单位价值50万元以上大型设备 0 台。

5、政府性基金预算

2019年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

6、预算绩效情况

2019年宣传部预算绩效目标实行全覆盖,其中,部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款641.7838万元;部门项目支出绩效目标申报  1个,涉及一般公共预算当年拨款304万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算需公开的表格情况

附表:

1.《收支预算总表》(预算01表)

2.《部门收入总表》(预算02表)

3.《部门支出总表》(预算03表)

4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)

5.《基本支出预算表》 (预算05表)

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)

9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)

10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)

11.《财政拨款收支总表》(预算09表)

12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)

13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)

17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)

19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)

20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)

21.《政府采购预算表》(预算19表)

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

附件下载:县委宣传部2019年部门预算公开表

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