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市委宣传部2020年度部门预算

发布时间:2020-01-16 11:47 信息来源:财政局 责任编辑:财政局

目录

第一部分市委宣传部2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分附表

1.《收支预算总表》(预算01表)

2.《部门收入总表》(预算02表)

3.《部门支出总表》(预算03表)

4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)

5.《基本支出预算表》 (预算05表)

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)

9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)

10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)

11.《财政拨款收支总表》(预算09表)

12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)

13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)

17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)

19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)

20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)

21.《政府采购预算表》(预算19表)

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。                             

市委宣传部2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

(一)拟订全县宣传思想文化工作政策和事业发展总体规划,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,按照县委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(二)统筹协调全县党的意识形态工作,贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作决策部署,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查工作,结合巡察工作开展专项检查。

(三)统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传宣讲工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。负责为全县各级党委(党组)理论学习中心组学习提供有关服务,组织实施理论宣讲活动等。

(四)负责规划组织全局性思想政治工作,配合县委组织部做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

(五)统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调县直各新闻单位工作,组织全县突发公共事件应急新闻工作。承担县突发公共事件应急新闻中心办公室日常工作。

(六)负责全县新闻出版业的管理,督促落实有关政策,管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权等,负责有关省内报社分支机构和驻本县记者站的监督管理。

(七)从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

(八)统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。

(九)负责管理全县电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映工作,组织对电影内容进行审查,指导协调全县重大电影活动,组织开展电影交流与合作。

(十)对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调国有文化资产监管工作。承担县文化体制改革发展领导小组办公室、县国有文化资产监督管理委员会日常工作。

(十一)统筹指导全县舆情信息工作,组织协调开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

(十二)统筹协调全县对外宣传工作,指导协调有关部门研究落实对外宣传工作重大方针政策和拟订对外宣传事业发展规划,指导对外文化交流工作,协调推动本土文化走出去工作。组织协调涉及港澳新闻宣传工作。协同有关部门开展涉台问题宣传工作。

(十三)统筹协调组织开展全县新闻发布工作,承担县委新闻发布有关组织协调工作,负责县政府新闻发布组织实施工作,指导协调县直各部门、乡镇(街道、场)的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设,拟订重大问题对外宣传口径。

(十四)负责组织开展全县新闻领域对外交流与合作,会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

(十五)负责落实中央、省、市和县精神文明建设指导委员会工作部署,拟订全县精神文明建设工作规划并组织实施。

(十六)受县委委托,会同县委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学和互联网信息等方面县直宣传文化系统单位的领导干部。对乡镇(街道)党委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展全县宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

(十七)对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。归口领导邵东县文化旅游广电体育局、邵东县广播电视台。受县委委托,代管县文学艺术界联合会、县社会科学界联合会。联系县新华书店。

2、机构设置

我部门共有内设股室7个:办公室、理论组、新闻组、新闻出版(版权)与电影管理组、文化艺术体育指导组、意识形态工作组、文明创建指导组和新闻发布和对外推广组。

二、部门预算单位构成

市委宣传部只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有市委宣传部本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入,支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算,2020年年初预算数779.1751万元,其中,一般公共预算拨款779.1751万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少137.3913万元,主要是项目支出减少。

(二)支出预算,2020年年初预算数779.1751万元,其中,一般公共服务779.1751万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元。支出较去年减少137.3913万元,主要是项目支出减少。

四、一般公共预算拨款收支预算

2020年一般公共预算拨款收入779.1751万元,支出具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为187.7751万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为591.4万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:电影公司职工养老保险单位应缴部分支出57.7万元,主要用于缴纳电影公司职工的养老保险等方面;贺绿汀文艺奖5万元,主要用于发放贺绿汀文艺奖金;农村电影放映经费70万元,主要用于农村电影放映的补助;扫黄打非20万元,主要用于全市扫黄打非工作经费支出;社科联经费4万元,主要用于社科联工作经费支出;未成年人思想道德教育8万元,用于未成年人思想教育等方面;文联经费22万元,用于文联工作经费支出;文艺协会工作经费30万元,主要用于文艺协会工作支出;乡村电影放映员生活困难20.7万元,主要用于乡村电影放映员的生活补助;新时代文明实践工作经费10万元,用于宣传新时代思想等方面;新闻外宣经费291万元,用于全市新闻、媒体等方面,新闻专题活动12万元,主要用于新闻宣传等方面;意识形态工作经费25万元,主要用于全市思想文明建设等方面;中心组学习16万元,主要用于中心组集中学习等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级等1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款43.2万元,比2019年预算减少13.5万元,下降23.8%

2三公经费预算

2020三公经费预算数为4.2万元,其中,公务接待费4.2万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费0万元。2020三公经费预算与2019年持平。

3、政府采购情况

2020年市委宣传部各单位政府采购预算总额0万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋 0平方米,车辆 0台,单位价值50万元以上大型设备 0台。

5、政府性基金预算

2020年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

6、预算绩效情况

2020市委宣传部部门预算绩效目标实行全覆盖,其中,部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款779.1751万元;部门项目支出绩效目标申报3个,涉及一般公共预算当年拨款418.7万元。
六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

附件下载:单位批复预算_(101018)邵东市市委宣传部

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