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中共邵东市委宣传部2023年部门预算

发布时间:2023-04-10 11:29 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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第一部分中共东市委宣传部2023年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

(三)单位基本情况:

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

19.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

20.国有资本经营预算表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

25.政府采购预算表

中共邵东市委宣传部2023年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责:保密

(二)机构设置:保密

(三)单位基本情况:

本部门编制人数为 23 人,其中在职  21人,离退休 9 人。小车编制数 0台,实际0 台。遗属补助人数1 人,房屋面积 0平方米办公用房由机关事务管理中心在市治办公大楼统一安排,无独立产权的房屋。

二、部门预算单位构成

中共邵东市委宣传部只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2023年部门预算编制范围的只有中共邵东市委宣传部部门本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数630.30万元,其中,一般公共预算拨款630.30万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少72.98万元,主要是项目支出减少。

(二)支出预算,2023年年初预算数630.30万元,较去年减少 72.98 万元,下降10.37 %,主要是项目支出减少。其中,一般公共服务561.14万元,较去年减少74.9 万元,下降11.78%,主要是项目支出减少,社会保障和就业33.24万元,较去年减少0.96万元,下降2.8 %,主要是缴费基数减少,卫生健康8.71万元,较去年增加0.38万元,增长4.56 %,主要是缴费基数增加,住房保障27.21万元,较去年增加2.5万元,增长10.12 %,主要是缴费基数增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算630.30万元,其中,一般公共服务支出561.14万元,占89.03 %社会保障和就业支出33.24万元,占5.27 %卫生健康支出8.71万元,占1.38%住房保障支出27.21万元,占4.32%;具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年年初预算数为288.50万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2023年年初预算数为341.80万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:中心组学习支出12.80万元,主要用于全市中心组学习等方面;扫黄打非支出16万元,主要用于全市扫黄打非专项工作等方面;意识形态工作经费支出20万元,主要用于全市意识形态工作等方面;农村电影放映经费支出70万元,主要用于全市放映电影员的放映电影的工作经费等方面;未成年人思想道德教育支出6.4万元,主要用于全市未成人年思想道德教育、培训等方面新时代文明实践经费8万元,主要用于全市新时代文明建设等方面;新闻专题活动9.6万元,主要用于全市举办新闻活动等方面;新闻外宣经费199万元,主要用于红网手机报、媒体新闻阅评、媒体洽谈等方面

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2023年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款42.40万元,比2022年预算减少4.50万元,下降9.59%,主要是人员减少。

(二)“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为4.20万元,其中,公务接待费4.20万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费0 万元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。

(三)一般性支出情况:

2023年本部门会议费预算0万元,未计划召开会议;培训费0万元,未计划开展培训;未计划举办节庆晚会论坛赛事活动,经费预算0万元;办公费101.6万元,印刷费11.2万元,差旅费13.8万元,委托业务161.4万元,公务接待费4.2万元。

(四)政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额0万元,其中工程类 0万元,货物类 0万元,服务类0万元

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况 :截止          2022年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效情况

2023年邵东市委宣传部部门预算绩效目标实行全覆盖,整体支出绩效目标630.30万元,其中:基本支出288.50万元,项目支出341.80万元,全部纳入绩效目标管理。项目支出341.80万元,全部实行项目支出绩效目标管理,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件:17.(宣传部)2023部门预算公开表


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