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邵东市医疗保障局2022年部门预算

发布时间:2022-06-30 11:33 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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第一部分  邵东市医疗保障局2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

)单位基本情况:

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

邵东市医疗保障局2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

邵东市医疗保障局成立于2019年3月,主要职责包括贯彻执行国家和省关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策规划和标准;拟订相关地方性规章草案、政策、规划和标准,并组织实施。组织制定并实施全市医疗保障基金监督管理办法,监督管理相关医疗保障基金,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制,组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。组织实施全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,建立动态调整机制,组织实施医保目录准入相关工作。组织制定实施全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。贯彻落实国家和省药品、医用耗材的招标采购政策,制定全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施,指导药品、医用耗材招标采购平台建设

(二)机构设置

我部门共有内设股室个:办公室、规划财务和法规股、待遇保障股、基金监管股、医药服务和招标采购结算股。

(三)单位基本情况

单位编制10人,现实有人数11人,在11,定编车辆 0台,公务用车 0台。

二、部门预算单位构成

邵东市医疗保障局部门只有本级,其二级机构邵东市医疗保障事务中心为独立核算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有医疗保障局本级

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数202.27万元,其中,一般公共预算拨款202.27万元,政府性基金预算拨款0万元国有资本经营预算拨款0万元纳入专户管理的非税收入0万元收入较去年增加95.5997万元,主要原因是人员增加,所有编制人员全部到岗

(二)支出预算,2022年年初预算数202.27元,其中,一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,社会保障和就业14.88万元,卫生健康支出176.38万元,住房保障支出11.02万元支出较去年增加95.5997万元,主要原因是人员增加,所有编制人员全部到岗。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算  202.27万元,其中,一般公共服务支出0万元,占0 %;公共安全支出0万元,占0%社会保障和就业支出14.88万元,占7.35%;卫生和健康支出176.38万元,占87.2%;住房保障支出11.02万元,占5.45%具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年年初预算数为121.27万元主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费办公设备购置、培训费、公务接待费等日常公用经费。

(二)项目支出:2022年年初预算数为81万元主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括医疗保障管理费用村卫生室网络运行维护费医疗监管执法费用。其中:医疗保障管理费用支出35万元,主要用于机关运行等方面;村卫生室网络运行维护费支出16万元,主要用于村级医疗机构的运行维护;医疗监管执法费用30万元,主要用于医疗监管执法的各种开支

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款13万元,比2021年预算增加6.5万元,上升100%,主要是是人员增加,所有编制人员全部到岗。

(二)“三公”经费预算

2022“三公”经费预算数为0.5万元,其中,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费0万元。2022“三公”经费预算与2021年持平。

(三)一般性支出情况:

2022年本部门会议费预算8.36万元,拟召开会议5次,培训80人,内容为城乡居民参保等会议;培训费5.5万元,拟开展6次培训,人数80人,内容为医疗监管相关培训。拟举办0场节庆晚会论坛赛事活动,经费预算0万元邮电费1.04万元,印刷费10.5万元,办公费14.9万元,差旅费16.8万元,劳务费5.1万元,其他交通费3万元,公务接待费0.5万元,维护费5万元,水费0.3万元,电费4万元,取暖费0.2万元。

(四)政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额0万元,其中工程类0万元,货物类 0万元,服务类0万元

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截止          202112月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0  辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效情况

2022部门预算绩效目标实行全覆盖,整体支出绩效目标202.27万元,其中:基本支出121.27万元,项目支出81万元,全部纳入绩效目标管理。项目支出81万元,全部实行项目支出绩效目标管理,具体绩效目标详见报表。

、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

 附件:医保局部门预算公开表


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