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邵东县住房和城乡建设局 2017年部门决算说明

发布时间:2018-10-18 10:00 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况

1、单位的主要职责:一、宣传、贯彻和执行国家、省、市关于建设事业的方针、政策和法规,研究、制订并指导实施相关的发展战略、产业政策。中长期规划、年度计划和改革方案。二、根据国家有关法律、法规和政策,筹措并负责管理城市维护建设资金,包括行业性收费、预算外资金及其他专项资金,指导与监督所属事业企业单位国有资产的管理。三、管理和指导城镇规划、城镇勘测与市政工程测量;组织研究城镇发展规划;负责组织编制本级城镇总体规划和详细规划;负责各建制镇规划,风景名胜区规划的审查和报批;指导制订并监督执行区域规划,环境综合整治规划;参与制订国土规划,江河流域规划、城市防洪规划和人防工程规划;指导、监督、协调全县建制镇、集镇、风景名胜区、村庄的规划、建设和管理;负责城市规划管理执法的监督,指导处理重大违法建设活动;负责对违法违章批建的查处;承担县小城镇建设领导小组的日常工作;管理城乡建设档案。四。指导监督建筑市场,建筑行业管理。五、综合管理城镇基础设施和公用建设。六、负责城市房产综合开发经营管理。七、组织建设行业重大科技项目攻关,科技成果鉴定、转让、新产品新技术推广应用;指导和管理重大技术引进工作;指导全县建设行业对外经济技术合作,企业对外开拓市场,开展对外工程承包和劳务合作业务。八、组织和指导建设系统的政治思想工作,精神文明建设和干部人事、机构编制、党建党务、纪检监察、宣传教育、劳资劳保、职称评审、治安综治、工会、共青团、计划生育、行业纠风等工作;指导和协调各类建设协会和学会工作。九、承办县委、县政府交办的其他工作。

   2、单位的构成情况:邵东县住房和城乡建设局内设五个职能股室:办公室、政工股、城乡建设股、工程技术股、法规股。

3、部门预算单位构成:纳入2017年部门预算编制范围仅包括本单位预算,没有二级预算单位。

二、部门收支决算总体情况

 (一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收、支总计均为25135.1万元。比上年增加7728.19万元,同比增长44.23%。主要原因是项目增加。

(二)收入决算情况:2017年收入合计25089.82万元,其中:财政拨款收入11957.86万元,占比47.66%;其他收入13131.96万元,占比52.34%。

(三)支出决算情况:2017年支出合计22509.78万元,其中:基本支出499.09万元,占比2.21%;项目支出22010.69万元,占比97.79%。

三、财政拨款收支决算总体情况 

2017年度财政拨款收、支总计均为11957.86万元,比上年增加7682.91万元,同比增长175%。主要原因是项目增加。

2017年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入11358.38万元,占比94.99%;政府性基金预算财政拨款收入599.48万元,占比5.01%。

2017年度财政拨款支出11957.86万元,其中一般公共预算财政拨款支出11358.38万元,占比94.99%;政府性基金预算财政拨款支出599.48万元,占比5.01%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)2017年度一般公共预算财政拨款支出比上年增加7084.43万元,同比增长165.7%,原因是项目增加。

(二)2017年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出(类)1.5万元,占比0.01%;社会保障和就业支出(类)15.51万元,占比0.14%;节能环保支出1853万元,占比 16.31 %;城乡社区支出3131.08万元,占比  27.58 %;农林水支出961.06万元,占比 8.46 %;交通运输支出1300万元,占比  11.44 %;住房保障支出4096.23万元,占比  36.06 %。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出499.09万元,其中:

人员经费465.55万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出;

日常公用经费33.54万元,主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为6.15万元,决算数为6.15万元.完成预算的100%,比上年增加1.83万元。

因公出国(境)费支出0万元,共组团0个0人次。①与预算数一致。②与上年数一致。

公务用车购置及运行维护费支出0.84万元(公务用车购置费支出0万元,公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出0.84万元,公务车辆保有0辆)。

公务用车运行维护费支出0.84万元①与预算数基本持平。②比上年数减少2.44万元,减少的原因是公车改革。

公务接待费支出5.31万元,公务接待39批738人次。①与预算数基本持平。②比上年数增加4.27万元,增加的原因是2016年危改工作省市督查,接待费于2017年1月份报销入账,导致2017年接待费大于2016年数。

七、政府性基金决算

本单位2017年政府性基金收支均为599.48万元,用于其他城市公用事业附件安排的支出。比上年增加599.48万元,增加原因:因项目业务需要,政府性基金拨款增加。

八、关于2017年预算绩效情况说明

2017年,我单位对部门整体支出开展了绩效评价,评价显示,我单位及时完成了各项工作,较好地履行了单位职责。

2017年,我单位无重点绩效评价项目。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

2017年一般公共预算财政拨款开支的机关(事业)运行经费33.54万元,比上年减少7.33万元,减少原因是厉行节约,减少开支。

(二)政府采购情况

2017 年度,政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。

(三)国有资产占有使用情况

本单位无公务用车和单位价值50万元以上的大型设备。

十、相关的名称解释。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关(事业)运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年度部门决算公开表格

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