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邵东市社会养老保险服务中心2021年度部门预算

发布时间:2021-01-28 21:17 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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                           目 录
第一部分  邵东市社会养老保险服务中心2021年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况说明
1、收入预算情况说明
2、支出预算情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算情况说明
1、基本支出情况说明
2、项目支出情况说明
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况说明
2、“三公”经费预算情况说明
3、政府采购情况说明
4、国有资产占有使用情况说明
5、政府性基金预算情况说明
6、预算绩效情况说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
3、财政拨款收入
4、事业收入
5、其他收入
6、上年结转
7、一般公共服务支出
第二部分  附表
1.《收支预算总表》(预算01表)
2.《部门收入总表》(预算02表)
3.《部门支出总表》(预算03表)
4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)
5.《基本支出预算表》 (预算05表)
6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)
7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)
8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)
9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)
10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)
11.《财政拨款收支总表》(预算09表)
12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)
13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)
14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》
(预算12-1表)
15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)
16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)
17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)
18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)
19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)
20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)
21.《政府采购预算表》(预算19表)
22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。                             
















邵东市社会养老保险服务中心
2021年部门预算说明

   一、部门基本概况
   1、职能职责
   (1)按照国家对社会保险基金管理的要求,强化社会养老保险基金的管理和运营以及监督基金的储存、增值工作。
   (2)负责制定和完善全市社会养老保险的各项规章制度和办事流程,加强社会养老保险基础性工作建设。定期或不定期地开展基金自查工作,对社会养老保险基金实施监督检查。
    (3)负责搞好社会养老保险基金的收支平衡与调度,确保基金支付需要。
   (4)负责社会养老保险的参保登记、参保人员个账建立与管理、保险关系转移接续、参保退休人员的资格认证以及档案管理等工作。
   2、机构设置
   (1)内设机构
   我部门共有内设部室11个:综合部、财务部、参保登记部、个人账户管理部、退休人员服务部、待遇支付部、职业年金部、风险内控稽核部、被征地农民保障部、窗口服务部、档案室。
   (2)人员及车辆编制情况
   我部门实有人数37人,其中在职33人,离退休人员4人。定编车辆 0台,其中公务用车0台。
   二、部门预算单位构成
   邵东市社会养老保险服务中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有邵东市社会养老保险服务中心本级。
   三、部门收支总体情况
    2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入,支出包括市直机关及所属事业单位基本运行的经费。
   (一)收入预算,2021年年初预算数687.26万元,其中,一般公共预算拨款687.26万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加149.99万元,主要是代发离休干部工资88万元和机关保险代发资金91万元纳入本单位2021年预算收入。
   (二)支出预算,2021年年初预算数687.26万元,其中,一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,社会保障和就业支出687.26万元。支出较去年增加149.99万元,主要是2021年增加了代发工作经费预算支出,其中代发离休干部工资88万元、机关保险代发资金91万元。
    四、一般公共预算拨款收支预算
    2021年一般公共预算拨款收入687.26万元,支出具体安排情况如下:
    (一)基本支出:2021年年初预算数为262.34万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
    (二)项目支出:2021年年初预算数为424.92万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:代发离休干部工资支出88万元,主要用于发放离退休人员工资;机关保险代发资金支出91万元,主要用于牛马司、焦化厂子校教师差额补差75万,职教幼教补贴16万(含2020年8万元);代发建国初期参加革命工作的退休干部生活补贴30.72万元,主要用于发放建国初老干部13月工资及生活补助;基金管理经费151.2万元,主要用于全县养老保险费的征缴和退休老同志养老金的发放工作开支;失地农民养老保险工作经费64万元,主要用于全县被征地农民社会养老保险专项工作的开展。
    五、其他重要事项的情况说明
    1、机关运行经费
    2021年本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款41.9万元,比2020年预算减少16.5万元,下降28.25%。
    2、“三公”经费预算
    2021年“三公”经费预算数为4万元,其中,公务接待费4万元,公务用车购置及运行费 0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少4.6万元,下降53.49%。主要是1、在职人数相比2020年减少5人,公务接待费预算经费减少0.6万元;2、公车改革,车辆已拍卖,2021年“三公”经费预算不再安排公务用车购置及运行费。
    3、政府采购情况
    2021年邵东市社会养老保险服务中心政府采购预算总额 0万元,其中,政府采购货物预算预算0万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算0万元。
    4、国有资产占有使用情况
    本单位共有房屋0平方米,车辆0台,单位价值50万元以上大型设备0台。
    5、政府性基金预算
    2021年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
    6、预算绩效情况
    2021年邵东市社会养老保险服务中心预算绩效目标实行全覆盖,其中,部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款687.26万元;部门项目支出绩效目标申报2个,涉及一般公共预算当年拨款215.2万元。
    六、名词解释
    1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
    3、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
    4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    5、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。
    6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
        7、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。


        附件:单位批复预算_(401002)邵东市社会养老保险服务中心

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