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邵东县组织部2016年度部门决算说明

发布时间:2017-08-24 16:22 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

1、单位(本级)的主要职责:

①负责研究和指导党组织建设,制订加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见;会同有关部门对乡镇党委和县委管理的企事业单位党委换届选举及单位党委(党组) 民主生活会进行指导;研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、 工作方式;研究指导党员队伍建设,主管党员管理和发展工作,指导、协调党员教育工作;组织和开展新时期党的建设的理论杯究。

    ②负责干部队伍建设的宏观管理,制订和参与制订组织、干部、人事工作的有关规定,并对重要经验进总结推介,
    ③ 研究制订全县组织管理信息系统建设规划,指导全县组织系统信息网建设;负责全县干部人事档案、党组织、党员统计、干部统计工作的宏观指导。
     ④负责干部监督工作的宏观指导,负责组织工作和干部工作的督促检查,及时向市委组织部和县委反映重要情况,对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办;负责对县管党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督,对有关监督制度的落实情况进行督查,对市委和县委管理的干部的历史遗留问题进行初审和审查。  

2、单位(本级)的构成情况:

本单位设11个职能组室。分别是办公室、调研信息组、组织一组、组织二部、干部一组(加挂县委组织部参照管理办公室牌子)、干部二组、干部信息管理室、电教室、基层党建工作领导小组办公室、社区和企业党建组、干部监督组。

二、2016年度部门决算收支变化情况说明 

(一)2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入19,263,323.68元,同比增长54.7%。总支出19,263,323.68元,同比增长54.7%。 

(二)2016年度收入决算情况 

2016年总收入19,263,323.68元,其中财政拨款收入19,263,323.68元,占比100%。 

(三)2016年度支出决算情况 

2016年总支出19,263,323.68元,其中基本支出19,263,323.68元,占比100%。 

(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入19,263,323.68元,同比增长54.7%,其中一般公共预算财政拨款收入19,263,323.68元,占比100%;政府性基金预算财政拨款收入 元,占比 %。财政拨款总支出19,263,323.68元,同比增长54.7%,其中一般公共预算财政拨款支出19,263,323.68元,占比100%;政府性基金预算财政拨款支出 元,占比 %。 

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况:本年支出19,263,323.68 元,同比增长54.7%。 

  2、一般公共预算财政拨款支出结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出18216980.08元,占比94.56%;科学技术支出1500元,占比0.02%;农林水支出1044843.6元,占比5.42%。

3、一般公共预算财政拨款支出结构情况(按支出性质分类):基本支出3,309,128.60元,占比17.18%;项目支出15,954,195.08元,占比82.82%。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

一般公共预算财政拨款基本支出3,309,128.60元,同比增长66.48%。其中人员经费2189307.6元,占比66.16%;日常公用经费1119821元,占比33.84%。

(七)2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

2016年度政府性基金预算收入0元,支出 0 元。

(八)2016年度政府采购情况说明

2016年政府采购总额为620000元,其中采购货物620000元,采购工程0元,采购服务0元。

三、机关运行经费情况:我单位本年度机关运行经费1119821元,比上年增加834061元,原因是人员增加,日常公用开支也相应增加。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明:

2016年“三公”经费预算数为 180000元,决算数为 178146.83元.其中:公务用车购置及运行费预算数为 135000元,决算数为 133266.83元(公务用车运行费预算数为 135000元,决算数为 133266.83元,公务车辆保有 2辆),公务接待费预算数为 45000元,决算数为 44880元,公务接待82 批 625人次。

本年度一般公共预算“三公”经费支出总额为178146.83元,同比减少34524.17元。因公出国(境)支出0元,同比增加0元。公务接待支出44880元,同比减少68091元,原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神,切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出;公务用车运行维护费支出133266.83元(其中油料费56900元、修理费45828元、过桥过路费11082.83元、其它19456元),同比增加33566.83元,原因是县乡换届考察干部用车量增加。

五、公开的是空白表的原因(分表说明):

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空白的原因是:单位没有政府性基金收入支出。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出

附件下载:组织部2016年度部门决算公开表格

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