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中共邵东县委组织部2017年部门决算说明

发布时间:2018-10-23 08:32 信息来源:邵东县政府 责任编辑:
  • 单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

1、单位的主要职责:

①负责研究和指导党组织建设,制订加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见;会同有关部门对乡镇党委和县委管理的企事业单位党委换届选举及单位党委(党组) 民主生活会进行指导;研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、 工作方式;研究指导党员队伍建设,主管党员管理和发展工作,指导、协调党员教育工作;组织和开展新时期党的建设的理论研究。

②负责干部队伍建设的宏观管理,制订和参与制订组织、干部、人事工作的有关规定,并对重要经验进总结推介.
    ③ 研究制订全县组织管理信息系统建设规划,指导全县组织系统信息网建设;负责全县干部人事档案、党组织、党员统计、干部统计工作的宏观指导。
     ④负责干部监督工作的宏观指导,负责组织工作和干部工作的督促检查,及时向市委组织部和县委反映重要情况,对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办;负责对县管党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督,对有关监督制度的落实情况进行督查,对市委和县委管理的干部的历史遗留问题进行初审和审查。

2、单位的构成情况:

本单位设14个职能组室。分别是办公室、调研信息组、组织一组、组织二部、干部一组(加挂县委组织部参照管理办公室牌子)、干部二组、干部信息管理室、党员教育中心、基层党建工作领导小组办公室、社区和企业党建组、干部监督组、人才组、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、县委党建督导室。

3、预算单位构成:

 只含单位本级,无二级预算单位。

二、部门收支决算总体情况 

 (一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收、支总计均为921.67万元。比上年减少1004.66万元,同比下降52.15%。主要原因是2016年支出包含对全县提前退休人员一次性补助。

(二)收入决算情况:2017年收入合计921.67万元,其中:财政拨款收入 921.67万元,占比100%;上级补助收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。

(三)支出决算情况:2017年支出合计921.67万元,其中:基本支出474.23万元,占比51.45%;项目支出447.45万元,占比48.55%;经营支出0万元,占比0%。

三、财政拨款收支决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计均为921.67万元,比上年减少1004.66万元,同比下降52.15%。主要原因是2016年支出包含对全县提前退休人员一次性补助。

2017年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入921.67万元,占比100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占比0%。

2017年度财政拨款支出921.67万元,其中一般公共预算财政拨款支出921.67万元,占比100%;政府性基金预算财政拨款支出0万元,占比0%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)2017年度一般公共预算财政拨款支出比上年减少1004.66万元,同比下降52.15%。主要原因是2016年支出包含对全县提前退休人员一次性补助。

(二)2017年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出(类)898.11万元,占比97.44%;农林水(类)中的对高校毕业生到基层任职补助23.56万元,占比2.56%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出474.23万元,其中:

人员经费372.94万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

日常公用经费101.29万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为7万元,决算数为3.74万元.完成预算的53.43%,比上年减少14.07万元。

因公出国(境)费支出0万元. 同预算同上年。

公务用车购置及运行维护费支出0万元(公务用车购置费支出0万元,公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出0万元,公务车辆保有0辆)。公车购置同上年同预算。公车运行维护费支出0万元,①与预算数相同。②与上年数比较,小于上年13.32万元,原因是本年度公车改革,公车统一移交公车平台管理。

公务接待费支出3.74万元,公务接待53批435人次。①与预算数比较,小于预算3.26万元。②与上年数比较,小于上年0.75万元的原因是厉行节约,严格公务接待支出。

七、政府性基金决算

本单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2017年预算绩效情况说明

2017年,我单位对部门整体支出开展了绩效评价,评价显示,我单位及时完成了各项工作,较好地履行了单位职责。

2017年,我单位无重点绩效评价项目。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年一般公共预算财政拨款开支的机关运行经费101.29万元,比上年减少10.69万元,减少原因是减少了公务用车开支。

(二)政府采购情况

2017 年度,政府采购支出总额16.5万元,其中:政府采购货物支出16.5 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。

(三)国有资产占有使用情况

本单位无公务用车和单位价值50万元以上的大型设备。

十、相关的名称解释。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年度部门决算公开表格

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